社保只是暂缓缴纳,应该和以往月份一样计提,只是没有缴纳,就在应付职工薪酬-社保余额先挂着即可,等缴纳时候在冲账;工资也是一样,个人部分还是挂其他应收款

老师你好,我们公司购买社保这个账务怎样处理呢?个人交的那一部分是直接从工资里面扣的,在发放工资的时候就扣了
#提问#老师如果同时在两个公司上班,交保险还是在原公司(每月有2000元工资)交,第二家公司(每月工资8000)不交社保可以吗?从哪个公司交社保就得从哪个公司扣个税吗?怎么做比较合理?第一家公司工资少扣个税的话怎么扣?
你好老师,社保这几个月暂缓交税,账务处理怎么做?工资怎么扣,还照之前那样扣,还是现在交多少扣多少
老师请教一下:1按现在的社保银行扣款“税费”、这样的话 分录怎么写是最正确的、2、之前几个月只扣了部分、按实际计提入账了、现在剩余部分要怎么入账?是计入管理费社保。还是要在 之前时计提完整、已扣部分写贷银行存款、未扣部分贷应交税费或
以前月份多扣了员工的社保,导致少给员工发工资,员工现在已经离职了,那么这部分多扣的钱,要怎么做账呢?是入管理费用,还是营业外收入呢?
2026年6月,1年期LPR为3%,意思是一年的借款利率是3%吗
老师,公司盈利,弥补亏损之后,提取法定盈余公积还是盈利,必须要分红给股东吗
老师,我们酒店行业,5月做的无票收入,六月又开票了,申报的时候申报的无票收入当开票的时候,在电子税务局能不能冲,也就是无票收入那能不能填写负数
融资租赁购入时能确认这笔利息多少,请问怎么做账?
2025年12月公立医院购买土地准备建托育中心支付的印花税,请问账务处理怎么做?
#提问,老师,企业所得税的税率三挡分别比例是多少?
注册资本能和投资协议不 一致吗
东老师,当时购车是小规模纳税人,现在是一般纳税人
老师,几个月前开了张发票,因有次品现在要少给1000元钱,冲掉1000元钱,可以单独开一张红字发票1000元的吗?
请教一下,股东变更之前实缴了10万,已经用于公司经营,后股东退股了,变更股权,账上也没有钱,新加入股东是法人股,是法人股直接转账给退股股东10万是吗
我计提的时候就计提当月交的行不行?
当月计提当月的就行
你就正常和以前做账一样,是不会缴纳分录先不做,正式交的时候再做就行,如果交的时候交好几个月的,就把几个月累计余额冲掉即可
哦,就是计提跟以前一样,缴纳多少冲多少,最后应该是平的是吧?那这个月涨了怎么办
那您计提也要跟着增多啊,基数变了,正常做就行
缓缴,不知道应该交多少怎么办?
缓交肯定也是每个月应该交的数,只不过公司资金紧张晚交几个月而已