同学您好,您好,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东

应付账款贷方余额,未分配利润借方余额,和实收资本贷方余额,公司注销前要如何把账做平
老师你好,以前没做帐,现在开始做帐,银行以前余额怎么办,就调到利润分配里吧
你好,分公司注销银行余额、未分配利润如何做帐调平
公司注销银行存款余额是801.9,其他应付款贷方余额是1000,未分配利润余额是−198.1,应该怎么平账?
你好老师,现在公司注销,将未分配利润全部分给母公司,目前银行账户余额为0,本年利润是借方1000未分配利润科目贷方1000正常吧?
老师收到银行利息发票怎么做分录
老师,请问公司向镇上的学生捐赠助学金,2025年汇算清缴填在第五栏的捐赠支出吗?
老师,发放工资是必须要走批量代发吗?
老师您好,现在还有营业税吗,有哪些营业税?
老师您好,小规模纳税人开具房屋出租发票税率是多少
电子口岸与国际贸易单一窗口,有什么不一样
公户里转的备用金一般谁保管?
公司帮甲方运营店铺卖产品,找其他公司拍摄发布店铺产品视频宣传发生的费用计入哪个科目怎么做账
老师 我想要把采购的材料过一下应付账款,付款材料和入库单应该怎么附后
税务申报自检结果查询显示:年度企业所得税申报“税金及附加”与可税前扣除税费数比对不符(原因是账上12月计提的差异),可以不用管这个自查不符的结果吗