你好; 你们是什么方面的业务的; 服务类发票; 比如咨询费 ; 陈列费 ; 技术费等 ;可以开的

公司客户基本不需要开发票,供应商可以提供我们充足的进项,我们还需要给供应商开具陈列(商品展示费用)销项发票,老板的意思是让陈列的销项加点未开票收入,再减去进项发票,每月交几百块钱税就可以了,这样有税务风险吗
某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年第二季度发生以下销售(1)销售给某小型超市一批肥皂,销售收入206000元。(2)将本季所购化妆品销售给消费者,销售收入41200元。(3)销售给某制造企业货物一批,取得销货款30000元,由税务机关代开增值税专用发票。(4)提供给个人消费者餐饮服务,取得销售收入144200元。问题:请计算该商业企业第三季度的应纳税额。先将含税销售额换算为不含税销售额,即:不含税销售额=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季应纳税额=(380000+30000)x3%=12300(元)问:需要多少附加税费
某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年第二季度发生以下销售(1)销售给某小型超市一-批肥皂,销售收入206000元。(2)将本季所购化妆品销售给消费者,销售收入41200元。(3)销售给某制造企业货物一批,取得销货款30000元,由税务机关代开增值税专用发票。(4)提供给个人消费者餐饮服务,取得销售收入144200元。问题:请计算该商业企业第三季度的应纳税额。先将含税销售额换算为不含税销售额,即:不含税销售额=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季应纳税额=(380000+30000)x3%=12300(元)问:需要多少附加税费
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
服务类发票包含哪些呢,比如超市给供应商提供展架,,收取陈列费,销售返点费用,可以开服务类发票吗?目前我们只有销售货物发票,增加税种就要多交税吗
老师, 我有一笔广告费总额是5000 有3000挂应付A 对方用两个户名开的, A开3500 B开4000。 这两笔都有3500和4000的付款凭证 这个我不会入账了
老师,请问,之前年度没有结转的库存,借利润分配-未分配利润 ,贷:库存商品。这个分录代表的意思您给解释一下吧。谢谢
请问,股东(公司)A借款公司B,4300万年底未归还,谁交分红税,是借款股东A交,还是我司b呢
北京2024取得初级证书.2025年登陆哪个网址进行继续教育
我们是个休户,进入电子税务局,在发票业务里面没有看到开票业务办理这些功能的话,比如开票信息维护,和蓝字发票开具。发票额度调整申请这些的话,应该怎么操作才能正常开票?
老师你好,我想问一下我们公司就是收那种玉米秸秆,还有玉那种玉米芯,然后你说是成立一个商贸公司,还是成立一个农农业合作社可以吗?成立哪个呢?是一般纳税人
我们买了一台验布机,款已付30万,票已开30万,但验布机未到,这个应该怎么做分录?
请问,收到的费用发票,是看用途到哪里就计入到哪个科目是吗?比如餐费他是销售或管理出差就计入销售或管理差旅费,再比如是跟主营业务成本有关的那就要计入主营业务成本等是吗?
老师,请问一下,我们代对方公司销售砂石料,我们税率是13%,老板觉得税率太高,想分成两部分跟对方签合同,一部分是销售货物,一部分是运费。销货按13%,运费是不是按9%去纳税呢?(董孝彬老师)
上个月成本票做成费用票,这个月调整成成本,对账务报税等有何影响,谢谢
我们是个体超市,小规模纳税人,增加税种需要交多少税呢,比如陈列费
你好; 缴纳增值税和附加税 和企业所得税的; 按6%