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老师,我四月份收到转票,但是我可能没注意是专票,没有写进项税额的分录?我写成借管理费用,贷其他应付款,少了一笔进项税额,我该怎么调整?

2022-09-19 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-19 09:48

同学你好 那你直接做 借进项 贷管理费用

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快账用户7685 追问 2022-09-19 09:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-19 09:58

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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快账用户7685 追问 2022-09-19 10:07

收到保险公司开具的手续费该怎么写分录啊,管理费用吗

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快账用户7685 追问 2022-09-19 10:09

还是财务费用啊

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齐红老师 解答 2022-09-19 10:16

这个计入管理费用就可以了

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快账用户7685 追问 2022-09-19 10:16

二级科目是啥,办公费吗

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齐红老师 解答 2022-09-19 10:28

同学你好 嗯 计入办公费就可以了

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同学你好 那你直接做 借进项 贷管理费用
2022-09-19
你好,按照您上面这么做就行的
2023-07-22
你好,分录不全,要走应付职工薪酬-福利费过的
2023-04-10
借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调整。
2023-02-18
福利费的进项税额不能抵扣,需要做进项税额转出,分录如下: 借:管理费用 —— 福利费 467.32 贷:应交税费 —— 应交增值税 —— 进项税额转出 467.32
2024-10-09
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