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老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?

2023-02-18 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-18 16:22

借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调整。

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借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调整。
2023-02-18
那你缴税的分录做了吗,那时候的数据对啵
2022-04-22
您好,那您需要做调整,借以前年度损益调整(红字),借应交税费应交增值税(进项税)
2022-04-22
你好!借应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整
2023-06-20
你好,去年的做得没错,来的发票再本年度计入未分配利润一正一负就可以的
2023-02-11
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