你好,问别的单位借的原材料 借:原材料,贷:其他应付款

请问,施工单位从购入材料到月末结转,怎么做账务处理?
给别的单位借的钱应该怎么做账务处理
老师,你好。 请问把公司的原材料转做在建工程,做账是 借在建工程 贷原材料 原先买原材料的进项税该怎么处理?
单位里把一批原材料借给了别的公司,到时候还是还我们原材料,这个怎么做账?
请问饭店的原材料盘盈盘亏怎么做账务处理?
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
还的时候是对冲借其他应付款,贷原材料?我问别的会计他说这个应视同销售,如果按这个操作会有税务风险?会有问题吗?
你好,还的时候,是这样处理。 这个过程不是视同销售啊
好的,谢谢
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