计算误差调整计提的累计折旧金额
老师,请问下就是固定资产的本期累计折旧在利润表中怎么体现呢,我做报表的时候资产合计和负债所有者权益合计差额就是本期累计折旧额,这个应该怎么做?
老师!这笔固定资产原值是9500,我没看清填成9405.94了,累计折旧额也相差了一些,要怎么调账呢?
老师我不明白啊,固定资产折旧怎么负债表里并不减去累计折旧的金额呢,还是我分录错了,借销售费用,贷累计折旧,借累计折旧,贷固定资产,哪里错了嘛
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师!我们用表格做的固定资产累计折旧额是20804.08,入系统累计折旧金额是20804.17,相差了0.09,像这种情况该怎么调账呢?
老师,同一个经营地址有AB两家公司,其中一家公司B23年刚成立的,没有啥业务,23年的房产税土地税A都全额缴纳了,23年B没有缴纳。24年的时候,A公司的资产全卖给了B,B开始经营,房产税土地税B开始全额缴纳。A公司迁址了,A迁址后根据实际新地址情况开始缴纳房产土地税。现在税务局让解释23年为啥没有缴纳房产土地税,请问那么解释比较合理呢?如果ab两公司都缴纳,不就重复了吗?谢谢
我们公司是民营企业,海南和新加坡成立了公司,我们公司属于外商投资企业吗
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
付款20万。只收到10万的发票怎么办
个税申报里面的本期收入是填应发工资还是实发工资呀?
老师 请教一下 比如我预付款给对方。但是我收到货 没有收到发票 我可以记在 应付账款-暂估 的吧 然后收到发票 我在冲红 然后 确认入库 再贷 预付账款的吧。(就是收货没票计入应付。收到票再确认 贷预付账款)可以的吧。 还是 一开始收到货的时候就一起哦贷 预付账款了
在那里我这个月扣了几个人的社保?
老师,今年前几个月份,都没有按应税比例进项税额转出,这个月要怎样操作才好
一般纳税人增值税是不是勾选了才能抵扣
办理个体工商户的时候选会计制度,选小企业会计准则还是个体工商户会计制度
谢谢老师!那是以电子表格做的为准,怎么入进系统就会有相差呢?
老师!调的分录是借累计折旧0.09贷什么好呢?
贷方就是你对应的管理费用/制造费用呀
老师!可以这样直接冲调借累计折旧0.09贷制造费用0.09?
没法知道你的系统是怎么回事哈。直接冲调借累计折旧0.09贷制造费用0.09