同学你好 这个是按照减半后的金额计提

请问老师,减半征收的税费款,按照减半后的金额直接做可以吗?还是得把减半的那部分记入营业外收入
老师,减半征收的附加税,入账一:可以一开始计提入营业税金及附加是就按减半后的计提,二:也可以全额计提后,减半部分通过营业外入账,是吧? 还有280年税控盘免费,是通过取进项好还是营业外收入?那样的纳税少些?老师也带金额举例下吗?
一般纳税人城建税减半征收是按照减半后金额计提,还是全额计提,减半部分计入营业外收入-减免税款呢
印花税减半征收,但是缴纳是按全额缴纳的,税局又退回减免部分印花,请问如何计提呢?是按全额计提?还是按减免后计提呢?退回减免部分的印花又该如何做分录呢?
老师,请问:减半的时候印花是全额计提,减半部分做营业外收入,还是直接按减半的金额提的呀? 如果22年的全部减半计提了,23年交四季度的印花税,差额部分怎么做分录啊
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。