你好; 你们发票可以选择红冲了。 按照合同重新开票的
你好老师,对方公司给我们开发票时,多开了一分钱,比如应该开100,他们开了101元,应该怎么记账呢;如果是少开了又该怎么记账么,比如开了99元
老师请问对方给我们开票不小心多开了6分钱,我们应该如何处理这6分钱
老师,我们公司淘宝买货,对方不开票,我们怎么处理比较好呢
老师,你好,对方给我们开票多开4分钱的票,我们应该怎么处理比较好
老师,比如对方给我们多开了4分钱发票,我怎么平账啊
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
不是当月的
你好; 不是当月的; 红冲在开发票; 你合同有注明金额是吗
没有,就是汇给对方的款比收回来的票少4分钱,不知道对方公司怎么开的
你好; 那你合同金额是多少; 开票了多少; 付款了多少
比如说付款了10,回来的票额确开成了10.04
你好; 那你合同是10 还是10.04
如果合同是10元该怎么处理,如果是10.04又该怎么处理
你好; 合同按10 ; 去 红冲发票重新开 ;按10 开票 ; 合同是10.04的 ; 把少付款的0.04 计入营业外收入; 发票正常做账