你好,你可以合计起来一块儿做的。

我们现在有一家公司,他是贸易公司,但是他现在做的业务就是有一个大型的卖场,售卖各式各样的商品,销售额是进入这个商贸公司的公户里面,但是这个钱的话是属于这每个柜台的商户(个体户)的,我们的商贸公司每天的销售收入,然后要抽取我们的一部分管理费用,再把钱转到每个柜台个体户老板卡里。像这种情况的话,我们贸易公司的主营业务收入就是那个管理费用。那我们公司是属于差额征税的对象吗?
我们现在有一家公司,他是贸易公司,但是他现在做的业务就是有一个大型的卖场,售卖各式各样的商品,销售额是进入这个商贸公司的公户里面,但是这个钱的话是属于这每个柜台的商户(个体户)的,我们的商贸公司每天的销售收入,然后要抽取我们的一部分管理费用,再把钱转到每个柜台个体户老板卡里。像这种情况的话,我们贸易公司的主营业务收入就是那个管理费用。那我们公司是属于差额征税的对象吗?
老师我们公司前期的正品还没出来,现在就是自己买了一些工具装了一些试用装,做市场的每天也领用,然后也会送给客户体验,现在就是另外装了一个示范包,做市场的需要购买了,收了一部分钱,但是这个就是一个做实验的小工具加一些材料,前期买这些东西都入了销售费用了,现在收了这一小部分的钱我要怎么做账务处理
老师 我们是那种批发小公司 每天都要给这些商户送货 进销凭证就很多 我是怎么来做这个记账凭证 难道每送一家商户就做一笔主营业收入?大大小小商户一天要送几百家
我们公司是商品流通企业 之前的帐都是乱的 然后销售商品给这些小商铺都没开票的 一天送货要送几十家商铺 帐就很乱 我做记账凭证的话 是要把主营业务收入明细科目都加上商家名称吗 还是其他的做法
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
老师好,商会收到企业或者个人自愿支持资金,正常情况下记捐赠收入,但是商会没有申请财政票据,开不了票,这种情况下可以记其他收入科目吗?如果记其他收入,对方企业可以所得税前扣除吗
你好老师 问下个体工商户对公账户向经营者转款 应该怎么做会计分录
我们承接了一笔为期八年的业务,开的全额发票,对方也已经支付,但是费用的话要分年度支付,我们需要分年度确认收入,想问一下,该怎么进行账务处理,可以给个分录吗?
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
比如怎么分?
你好,可以一个星期做一次,合并到一块
或者是半个月做一次的。
你是说每个商家合并做一次?
商家都有几百户
是的是的,是这么做的。
如果每天做收入的话 咋合并?
你好,你每天都做的话,按天合并,今天a商户B商户C商户的借银行存款,贷主营业务收入应交税费做一个。
那这种是不是每天要要做很多张记账凭证
你好,就做了一张凭证
我们是先发货再收钱 有些钱就没收到 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费交增值税 是这样做分录吗 做到一张凭证上还是两张
可以的,可以做到一个里面。
好的 但是我们有那种销售费用 就是商品销售给商家 商家给我们那种纸箱比如10块一个 我们就要减少主营业务收入 这种怎么做分录哟
你好,没有看懂你的业务。
就是 我们是批发牛奶公司 我们销售商品 那个商品的纸箱商家退给我们 我们就要少收商家的钱 销售商品是100 那个纸箱是10 我们就只收商家90货物的钱
借应收账款负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数。
做一笔原价的正数凭证 再做一笔负数凭证?就是冲减主营业务收入嘛 是不是
对的,是的,是这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。