你好,你可以合计起来一块儿做的。

老师,我们代理商公司的,客户很多,有大有小,那收入怎么做啊?是每天收到票都要做账吗?一张一张按日期做吗?就是借:应收账款-名字 应收账款-张三 应收账款-李琪 这样吗?那明细有几十笔,最后的税费怎么算出来合计数啊?全部的税额票相加?
我们现在有一家公司,他是贸易公司,但是他现在做的业务就是有一个大型的卖场,售卖各式各样的商品,销售额是进入这个商贸公司的公户里面,但是这个钱的话是属于这每个柜台的商户(个体户)的,我们的商贸公司每天的销售收入,然后要抽取我们的一部分管理费用,再把钱转到每个柜台个体户老板卡里。像这种情况的话,我们贸易公司的主营业务收入就是那个管理费用。那我们公司是属于差额征税的对象吗?
我们现在有一家公司,他是贸易公司,但是他现在做的业务就是有一个大型的卖场,售卖各式各样的商品,销售额是进入这个商贸公司的公户里面,但是这个钱的话是属于这每个柜台的商户(个体户)的,我们的商贸公司每天的销售收入,然后要抽取我们的一部分管理费用,再把钱转到每个柜台个体户老板卡里。像这种情况的话,我们贸易公司的主营业务收入就是那个管理费用。那我们公司是属于差额征税的对象吗?
老师 我们是那种批发小公司 每天都要给这些商户送货 进销凭证就很多 我是怎么来做这个记账凭证 难道每送一家商户就做一笔主营业收入?大大小小商户一天要送几百家
我们公司是商品流通企业 之前的帐都是乱的 然后销售商品给这些小商铺都没开票的 一天送货要送几十家商铺 帐就很乱 我做记账凭证的话 是要把主营业务收入明细科目都加上商家名称吗 还是其他的做法
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
比如怎么分?
你好,可以一个星期做一次,合并到一块
或者是半个月做一次的。
你是说每个商家合并做一次?
商家都有几百户
是的是的,是这么做的。
如果每天做收入的话 咋合并?
你好,你每天都做的话,按天合并,今天a商户B商户C商户的借银行存款,贷主营业务收入应交税费做一个。
那这种是不是每天要要做很多张记账凭证
你好,就做了一张凭证
我们是先发货再收钱 有些钱就没收到 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费交增值税 是这样做分录吗 做到一张凭证上还是两张
可以的,可以做到一个里面。
好的 但是我们有那种销售费用 就是商品销售给商家 商家给我们那种纸箱比如10块一个 我们就要减少主营业务收入 这种怎么做分录哟
你好,没有看懂你的业务。
就是 我们是批发牛奶公司 我们销售商品 那个商品的纸箱商家退给我们 我们就要少收商家的钱 销售商品是100 那个纸箱是10 我们就只收商家90货物的钱
借应收账款负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数。
做一笔原价的正数凭证 再做一笔负数凭证?就是冲减主营业务收入嘛 是不是
对的,是的,是这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。