你好,学员,这个题目有点乱的

北京中航实业有限公司为一般纳税人,增值税税率为13%2019年4月10日发生销售业务三笔应收货款共计2260万元含税,货物均已在当天发出其中第一笔904万元,含,税货款,2000,第二笔560万元含,税两年后,一次性,付清,第三笔,791万元,含,税一年,后,付,339万元,余款,452万元,两年后结清。现对于上述三笔业务有以下两种方案。。一,第二笔购销和第三笔分期付款均未在合同中体现收款日期。方案二,第二笔购销和第三笔分期付款在合同中体现出收款日期及合同中第三,第二笔业务在2021年4月10日。560万元,第三笔业务2020年4月10日付339万元,2021年4月10日付余款452万元。。
甲企业(一般纳税人).2019年度 初应收账款余额2000万元,计提比例5%,坏账 准备贷方余额100万元,发生以下与坏账准备有 关的经济业务: 20213510 (1) 2019. 10销售货物一批。开具增值税专用 发票,货款1000万元,增值税额130万元,款末 收,该批货物的成本价为800万元;4分 (2) 2019.11收回货款130万元,已存入银行;1 3102 (3) 计算2019年应收账款的期末余额并进行计 提还账准备的账务处理;4分 (4) 2020.3.1由千对方A公司企业破产 发生一笔 30万元坏账;2分 202 (5) 2020. 9销售原材料一批,开具增值税专 用发票,货款300万元,增值税额39万元,款未 收,该批原材料的成本价为150万元;5分 (⑥ 2020.12收回货款109万元,存入银行;分 (7)计算2020年应收账款的期末余额并进行计 提还账准备的账务处理;
3、甲公司为增值税一般纳税人,2020年7月1日发生销售业务5笔,应收货款共计1800万元(含税价)。其中,3笔共计1000万元,货款两清;一笔300万元,两年后一次付清;还有一笔一年后付250万元,一年半后付150万元,余款100万元两年后结清。请对上述业务进行税收筹划。方案一:全部采取直接收款方式。方案二:对未收到的300万元和500万元应收账款分别在货款结算中采用赊销和分期收款结算方式。请分别计算两种方案应纳税额和缴税时间?
1、重庆某玩具公司是增值税一般纳税人,2021年1月发生销售业务6笔,共计货款2000万元(含税价),货物已全部发出。当月,已收到4笔业务的货款共计1200万元。有1笔货款300万元,于2021年8月付清;另1笔货款于2022年1月支付250万元,2022年6月支付剩余250万元。(增值税税率为13%,不考虑其他税费)请回答以下问题:(10分)(1)请说明企业采用直接收款销售方式的增值税纳税义务发生时间?(2分)(2)请说明企业采用分期收款销售方式的增值税纳税义务发生时间?
.红板纸业集团为增值税一般纳税人,2020年8月发生销售业务4笔•共计4000《含税)万元,货物己全部发出。其中,两笔业务共计2400万元,货款两清;一笔业务600万元,两年后一次结清;另一笔一年后付500万元,一年半后付300万元,余款200万元两年后结消。请结合直接收款、赊销和分期收款结算方式的具体规定,对该集团的增值税业务进行筹划分析
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?