咨询
Q

老师,第三季度,我收入340万,成本票到手只有130万,我想暂估成本入账,成本未来会有210万,我想暂估210万,怎么做分录呢?分别在什么时候做?

2022-09-19 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-19 13:48

你好;     那你  暂估做哈;  你按照实际金额来做;别虚做暂估哦;    ; 季末暂估;  你是季报的话   

头像
快账用户8204 追问 2022-09-19 13:49

我9月底暂估:分录怎么做呢?,10月1号冲掉,分录怎么做呢?

头像
齐红老师 解答 2022-09-19 13:50

 你好; 比如借主营业务成本 -暂估成本贷应付账款-暂估  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;     那你  暂估做哈;  你按照实际金额来做;别虚做暂估哦;    ; 季末暂估;  你是季报的话   
2022-09-19
借应付账款贷以前年度损益调整130。
2022-02-28
你好 收入25万对应的成本是多少
2021-05-02
您好,收到发票借:暂估1.8万 贷:应付账款,剩余的暂估,在所得税汇算清缴前需取得发票,没有取得发票,汇算时,做纳税调增
2025-01-13
你好,你要把暂估收入实际要纳税吗?
2021-11-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×