你好同学,做个一样的凭证,把金额写成负数就可以的。

老师,我公司是购买方,我5月份给21年12月份买的货退了一部分,我购买方已经给销售方开过了红字增值税专用发票信息表了,但是销售方这个月还没给我开负数发票,如果销售方这个月不给我开负数发票,下个月给我开负数发票,可以吗?
公司上月已开票,记账时已做了收入和销项税,合同约定本月发货,买方本月退货,上月开出的发票对方已经认证抵扣了,销售方本月开具负数发票,销售方本月无销售,销售方本月咋样账务处理了,增值税及附税又咋样申报了?
老师好~我们销售方开具了负数专票,上个月已经交了的税,这个月的开了负数销项,怎么做账呢
你好,我公司已经抵扣的专票,两个月后发现对方有错误,开具了红字信息表,对方也开具了销项负数发票回来,请问我应该怎么做账?
2022年11月我公司开具的销项专票,对方已抵扣,2023年2月对方开具红字信息表,同时我公司也开具了负数发票,请问我公司开具的负数发票怎么做账?这已跨年了
老师现在手撕发票还可以用吗
老师。请问一下库存商品有130万,公司要注销。注销得了的嘛
老师,营业执照上的注册资金是怎么认缴出资的?
会计中级报名什么时候结束?
你好 北京交社保 不按实际工资 按最低基数可以吗
老师,没注销营业执照,做年报的时候显示该执照已失效,请下载新执照,是什么意思
我们是属于工程勘察设计行业6%一般纳税人,挂靠A公司,A公司说给11%的费用提现,不用开发票,这样可以吗
请问老师,已经付款,拖欠很多年的发票,联系不上供应商,无法取得,怎么账务处理?
老师 请问一下这个银行流水只有明细没有回单装订有没有关系啊
您好老师我想问下我们今年6月份分公司收到他么那边税务通知,说我们一家供应商走逃了,然后让 进项税转出,所得税调增,分公司是增值税单独缴纳,所得税在总公司这边合并申报,那所得税调增我们是需要去调24年汇算请假表是吗
那多交的税,怎么做账呀,不太明白
你好,咱多交的税应该正常,你上个月的时候就已经做了凭证了,这个月咱们形成负数以后,你这个月除了开的这张负数的发票以外,还有没有开其他正数的呢?如果也有的话,这个负数和正数的相互抵减,按照他们最终的合计数,咱们才来交税,所以你的睡一点都没有多交。
这个月没有正数发票哦,所以月底不知道怎么结转增值税了
不,需要先结转的先保持,这样就可以的。