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老师好~我们销售方开具了负数专票,上个月已经交了的税,这个月的开了负数销项,怎么做账呢

2022-09-19 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-19 16:07

你好同学,做个一样的凭证,把金额写成负数就可以的。

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快账用户5721 追问 2022-09-19 16:16

那多交的税,怎么做账呀,不太明白

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齐红老师 解答 2022-09-19 16:29

你好,咱多交的税应该正常,你上个月的时候就已经做了凭证了,这个月咱们形成负数以后,你这个月除了开的这张负数的发票以外,还有没有开其他正数的呢?如果也有的话,这个负数和正数的相互抵减,按照他们最终的合计数,咱们才来交税,所以你的睡一点都没有多交。

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快账用户5721 追问 2022-09-19 16:36

这个月没有正数发票哦,所以月底不知道怎么结转增值税了

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齐红老师 解答 2022-09-19 16:43

不,需要先结转的先保持,这样就可以的。

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你好同学,做个一样的凭证,把金额写成负数就可以的。
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