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公司上月已开票,记账时已做了收入和销项税,合同约定本月发货,买方本月退货,上月开出的发票对方已经认证抵扣了,销售方本月开具负数发票,销售方本月无销售,销售方本月咋样账务处理了,增值税及附税又咋样申报了?

2022-08-17 05:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-17 06:00

账务上按照之前做账的做负数,报税的时候按照负数申报

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快账用户8541 追问 2022-08-17 06:04

那么增值税会留底,附税会产生多交了,申报表会出现红字数字,是吗?请老师详细解答一下

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齐红老师 解答 2022-08-17 06:06

对的,这种红字的不能自己申报,得需要去税务申报,红字自己申报是申报不上去的

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齐红老师 | 官方答疑老师

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