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应付职工薪酬(应发工资里)包含个人应承担的社保、公积金和个税,包含单位应该承担的社保和公积金部分吗
计提社保及工资 借 1.管理-工资 2.劳务成本 3.管理-社保(单位承担)4.住房公积金(单位承担)贷1.应付职工薪酬-工资(管理工资+劳务成本)2.应付职工薪酬-社保(单位承担)3.应付职工薪酬-住房公积金(单位承担) 你看我这样的分录正确的不
你好,老师,我们计提工资时,贷记应付职工薪酬,支付时借记应付职工薪酬,这里的应付职工薪酬包括实发工资,个税,还有社保,社保是包括个人和公司都承担的部分,还是只是公司部分
老师你好,发放工资时的个税和个人承担部分的社保是计入应付职工薪酬-工资,单位承担计入应付职工薪酬-社会保险,对吗
老师,计提工资的时候,个人承担的社保公积金要算在应付职工薪酬里面吗?
老师,今天收到了2022年的劳务费发票,发票当年就开了,只是发票没给到财务。当时工程结束后,会计是从在建工程转到了固定资产里面,并且按月折旧的。领导说是现在收到发票了,要付款付给做工程的这家公司。那现在收到2022年的劳务费发票,我该怎么做账呢?需要调整以前年度的账吗?
一般保证与履约保证有什么区别
请问老师,租我公司房产,租金付给公司股东个人了,给对方开发票可以吗
,有个问题请教一下。公司代扣扣以前年度的个税,员工离职了。做账之后现在账上是其他应付款借方,月报上重分类其他应收款 怎么做平这个账呢
股权转让认缴制股东没实缴,转让股权怎么申报处理需要交那些税
实际工作中电脑上都需要填哪几种表?
老师你好,请问上个月留下的在产品,这个到了本月该怎么处理呀?
机械租赁合同是按实际结算金额算印花税还是按合同金额算,合同金额都大于实际结算金额
老师请教一下:1️⃣商品用于招待、正规分录 借:管理费用招待费 贷 主营业务收入。 再结转 借主营业务成本 贷库存商品。 (如果之前一直做成 借 管理费用 招待费贷库存商品的话 将来审计大概会有什么影响 、目前小规模 ) 还有 2️⃣如果现在我更改成正规分录 之前申报过 企业所得税的 是否会影响 3️⃣快帐系统是否有一键报送税务系统的。谢谢
已经认证申报的发票发现税率开错了,怎么处理?
老师,看图片
你好; 人工工资 只包括工资部分; 不包括社保和公积金部分哈