学员你好,因为可以扣除金额=3000*0.15=450 本年扣除400,可以扣除上年=450-400=50

老师,您好,为什么这题办公楼确认减值损失是30,30这个数字是怎么来的?不是算出分摊到p减值30,v减值是50吗?办公楼的30是怎么来的?
老师,这题怎么就是减少50,而不是减少30呢
老师给员工提成30万,这个怎么能减少个税呢
请问这题为什么最后减60而不是410 410比480少 不是应该扣410吗
税已经交给税局了。现在错误分录借方负数,就又增加了应交增值税:错误分录:借应交税费—已交税金 -30 但是不应该减少已交税金,而是减少应交增值税。现在更正的分录要怎么做,已交税金才能加回来30,减少应交增值税30。
老师,圈出来的怎么算出来的啊,求教
开给同一家单位的现金专票有次数和金额限额吗
老师您好公司现在公司法改了需要注册资本实缴吗,不实缴有哪些风险或者罚款,
账和资产负债表都一致,但是导出后现金流的期末现金余额不一致,这是什么原因,应该怎么解决呢
老师,请问法人以个人资金购买的厂房,直接登记在公司名下,应该怎么入账,会涉及税务吗
老师好,问下固定资产折旧,如果往年有一部分未折旧,放到今年折旧的话,必须放在以前年度损益里吗,放在本能管理费用可以吗
关于印花税的会计分录都有哪些?谢谢你了
税务打电话说2025年夯实率下降了
老师,如果25年利润是10万,不过24年净利润是100万,是不是不需要缴纳企业所得税?因为可以弥补亏损90万,如果26年后有利润20万,是不是也不需要缴税?补亏是不是可以5年?
郭老师,做工程的,增值税发生义务按哪个,比如收部分款了,开部分票了,做了部分,还有按合同签怎么确认比较好
我以为先扣以前年度的,再扣本年的 ,然后,本年有结余,再结转以后年度?
先扣本年的,在结转之前的