同学你好,先做一下分录,借:应交税费—已交税金 30,贷:相关科目,30。相当于红冲原来的分录,再做借:应交税费—已交税金 30,贷:银行存款等科目,30。再做,借:应交税费-未交(应交)增值税,30,贷:应交税费—已交税金 30。

老师,我这个交增值税借:应交增值税-已交税金,贷:银行存款,计提:借:应交税金-当期增值税,现在税税局退回延缓交纳:借:银行存款,贷:应交增值税-已交税金,还要做一道什么分录帐才平呢
老师,我在前几个月的会计分录中错误记录,借:库存商品 借:应交增值税-进项税额 贷:银行存款中,未做借:应交增值税加计抵减,然后交税的时候又直接写了借:应交增值税-转出未缴增值税,贷:应交增值税加计抵减,然后库存商品已售完,成本也已结算,加计抵减科目有余额了,我要怎么办?
老师,加计抵减我们应该适用5%,结果用了10%,现在已经补交了税款,分录应该怎么做,之前计提增值税分录是,销项-进项=未交增值税,计提税金及附加分录是,未交增值税减过进项的5%再乘12%,现在补了税款以后。我不清楚怎么做分录
税已经交给税局了。现在错误分录借方负数,就又增加了应交增值税:错误分录:借应交税费—已交税金 -30 但是不应该减少已交税金,而是减少应交增值税。现在更正的分录要怎么做,已交税金才能加回来30,减少应交增值税30。
图片是前期的分录 就是税已交1892.08,现在收到转来的税1819.93,预收账款挂着数字1819.93。 前期没有做增值税应交销项税的分录。 要怎么体现税是我们交的(因为已经交了,已交税金又不能减少), 然后对方转过来。转过来的金额不够的又怎么做
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
老师你好,工商年报时经营现金净流量怎么算出来的?
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请问老师,只有税额,怎么换算成不含税金额和含税金额
外购商品,送客户视同销售,为什么有些老师说贷方:库存商品,有些说是主营业务收入
但是借方又必须有一个借方负数的科目,来冲减我们要退给别人的钱
同学你好,你原来做的分录对应的科目是什么呢。也就是错误的那个科目。
这是错误的那笔分录
同学你好,这个图片看不清楚,能麻烦你再发个清楚点的吗?谢谢。
老师你看这张能看清吗,税在这前面已经交过了,你给的借应交税费——已交税金30,贷相关科目是哪个科目?
同学你好,看清楚了,这样的话,先做一下分录,借:应交税费—已交税金 30,贷:其他应付款,30。相当于红冲原来的分录,再做借:应交税费—已交税金 30,贷:其他应付款,30。再做,借:应交税费-未交(应交)增值税,30,贷:应交税费—已交税金 30。 这样就行了。
可是这样其他应付款就增加了30了吗,其他应付款就是要减去30的税
同学你好,不会增加30的,因为我写的分录,是两个其他应付款。其中红冲一个原来错误的分录,就对冲掉了一个其他应付款,也就只剩下一下其他应付款了。
前期已经交了增值税,分录是借:应交增值税—已交税金40,后来其他单位把这笔增值税转来给我们,收到其他单位转进来的钱时是 借:银行存款20,贷预收账款20。 要怎么做冲销已交税金的分录,不够冲的怎么办
同学你好,冲销分录,借:预收账款,20,贷:应交增值税—已交税金20。不够冲的部分,借:营业外支出等科目,20,贷:应交增值税—已交税金20。
老师不能减少已交税金,因为税已经交给税局了,
同学你好,这种情况下,不够冲的时候,就结转处理,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,20,贷:应交增值税—已交税金20。
同学你好,冲销分录,借:预收账款,20,贷:应交增值税—已交税金20。不够冲的部分,借:营业外支出等科目,20,贷:应交增值税—已交税金20。 老师,您的这个分录减少了已交税金40,可是税已经交税局了,可以减少吗
同学你好,如果自己公司在税务局交税了,就不可以减少了。
前期已经交了增值税,分录是借:应交增值税—已交税金40, 收到其他单位转进来的已交税金时是 借:银行存款20,贷预收账款20(其他单位应承担30我们已交的税金,但是只收到20) 要怎么做账,才能体现对方单位承担了30的已交税金。我们单位承担了10。又不能减少已交税金
同学你好,你前期完整分录呢。
老师,麻烦帮看一下,这是前期分录和我要问的问题
同学你好,这样的话,借,预收账款,1819.93元,贷,应交税费-应交增值税-已交税金,833.33,营业外收入,986.60元。