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税已经交给税局了。现在错误分录借方负数,就又增加了应交增值税:错误分录:借应交税费—已交税金 -30 但是不应该减少已交税金,而是减少应交增值税。现在更正的分录要怎么做,已交税金才能加回来30,减少应交增值税30。

2024-02-29 19:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-29 19:18

同学你好,先做一下分录,借:应交税费—已交税金 30,贷:相关科目,30。相当于红冲原来的分录,再做借:应交税费—已交税金 30,贷:银行存款等科目,30。再做,借:应交税费-未交(应交)增值税,30,贷:应交税费—已交税金 30。

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快账用户2285 追问 2024-02-29 19:22

但是借方又必须有一个借方负数的科目,来冲减我们要退给别人的钱

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齐红老师 解答 2024-02-29 19:23

同学你好,你原来做的分录对应的科目是什么呢。也就是错误的那个科目。

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快账用户2285 追问 2024-02-29 19:25

这是错误的那笔分录

这是错误的那笔分录
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齐红老师 解答 2024-02-29 19:27

同学你好,这个图片看不清楚,能麻烦你再发个清楚点的吗?谢谢。

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快账用户2285 追问 2024-02-29 19:34

老师你看这张能看清吗,税在这前面已经交过了,你给的借应交税费——已交税金30,贷相关科目是哪个科目?

老师你看这张能看清吗,税在这前面已经交过了,你给的借应交税费——已交税金30,贷相关科目是哪个科目?
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齐红老师 解答 2024-02-29 19:36

同学你好,看清楚了,这样的话,先做一下分录,借:应交税费—已交税金 30,贷:其他应付款,30。相当于红冲原来的分录,再做借:应交税费—已交税金 30,贷:其他应付款,30。再做,借:应交税费-未交(应交)增值税,30,贷:应交税费—已交税金 30。 这样就行了。

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快账用户2285 追问 2024-02-29 19:43

可是这样其他应付款就增加了30了吗,其他应付款就是要减去30的税

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齐红老师 解答 2024-02-29 19:45

同学你好,不会增加30的,因为我写的分录,是两个其他应付款。其中红冲一个原来错误的分录,就对冲掉了一个其他应付款,也就只剩下一下其他应付款了。

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快账用户2285 追问 2024-02-29 20:26

前期已经交了增值税,分录是借:应交增值税—已交税金40,后来其他单位把这笔增值税转来给我们,收到其他单位转进来的钱时是 借:银行存款20,贷预收账款20。 要怎么做冲销已交税金的分录,不够冲的怎么办

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齐红老师 解答 2024-02-29 20:30

同学你好,冲销分录,借:预收账款,20,贷:应交增值税—已交税金20。不够冲的部分,借:营业外支出等科目,20,贷:应交增值税—已交税金20。

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快账用户2285 追问 2024-02-29 20:43

老师不能减少已交税金,因为税已经交给税局了,

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齐红老师 解答 2024-02-29 20:45

同学你好,这种情况下,不够冲的时候,就结转处理,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,20,贷:应交增值税—已交税金20。

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快账用户2285 追问 2024-02-29 21:29

同学你好,冲销分录,借:预收账款,20,贷:应交增值税—已交税金20。不够冲的部分,借:营业外支出等科目,20,贷:应交增值税—已交税金20。 老师,您的这个分录减少了已交税金40,可是税已经交税局了,可以减少吗

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齐红老师 解答 2024-02-29 21:55

同学你好,如果自己公司在税务局交税了,就不可以减少了。

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快账用户2285 追问 2024-03-01 10:16

前期已经交了增值税,分录是借:应交增值税—已交税金40, 收到其他单位转进来的已交税金时是 借:银行存款20,贷预收账款20(其他单位应承担30我们已交的税金,但是只收到20) 要怎么做账,才能体现对方单位承担了30的已交税金。我们单位承担了10。又不能减少已交税金

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齐红老师 解答 2024-03-01 10:33

同学你好,你前期完整分录呢。

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快账用户2285 追问 2024-03-01 11:00

老师,麻烦帮看一下,这是前期分录和我要问的问题

老师,麻烦帮看一下,这是前期分录和我要问的问题
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齐红老师 解答 2024-03-01 12:22

同学你好,这样的话,借,预收账款,1819.93元,贷,应交税费-应交增值税-已交税金,833.33,营业外收入,986.60元。

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