你好 进项按合同内容开发票

我待的公司很小,前期有一个会计,我面试的是出纳岗,做了3个月了。兼做应收应付,报税,认证进项税,开票,盘点。感觉领导觉得我的工作没看到贡献.让我把控商务有关(订单、发票、价格),采购来料和仓库的出库和退货,我都不确定怎么把控的度?怎么办
报关单上没有显示什么颜色,全部商品都是用陶瓷色料报关,列了好几项,每一项商品的单价都不一样,进项发票该怎么开回来?
你好,老师,我们是商贸型公司批发行业,上面有2-30个厂家,每个厂家生产的品类都不一样,但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣,我们给下面客户发货的单品种类又繁多,全部包含了这2-30个厂家的单品,我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢?可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗?这3个厂家的库存可以把数量加大开吗?而且不是所有客户都需要发票的,确实能开进项票的厂家太少了,老师有没有什么好的建议呢?比如我是批发厨房用品的,有锅,碗,筷子,盘子,杯子等等,但是只有锅,碗,筷子厂家的品类有进项票,我也只能开这3个厂家的,盘子,杯子客户也上过就开不了票,大概就是这个意思,不知道我表达清楚没有?公司是一般纳税人
老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
异地公司的一名工程师,负责一个小型精装项目完工后的整体维修工作,负责采购一些零星材料和精装修物品,如水龙头、开关插座等小物品。之前的大批采购都是走公司招采部的,后期紧急维修才会让工程师申报采购。审计装修材料时,工程师一直嚷嚷都是自己垫钱支付的材料款。 细查了报修单和采购进货单,票据十分混乱,还是发现了异常:他积攒的需要报销的单据(垫付的材料费)远远大于他2个月工资!要知道,这些零星材料的采购都是先付钱后供货的,他怎么垫付的起? 肯定有猫腻!接着查报修单,查维修记录,发现很多单据对不上!我们怀疑维修造假,但工程师解释:不是造假,是有点部位还没有维修到!我们怀疑维修造假,
公司一直都是全员按照最低基数缴纳社保,税务和社保找让按照工资足额缴纳,也给他们说公司经营不怎么好暂时不能足额缴纳,最近老板又说给股东及股东的家人都属于高管由原来的一年200万提高到300万,这可以吗有没有问题?
老师您好,我们公司想要研发账,请问一下具体流程与所有凭证是哪些呢
我想请教你一个问题,你说他们填的个税专项附加扣除,25年的没有填,然后现在如果做汇算清缴的话,填了26年的专项附加扣除不会抵扣25年的汇算清缴是吧?需要把26年作废,重新填25年的专项附加扣除是吧?还是直接带着26年的专项附加扣除可以填25年的专项附加扣除?
销售空调设备+安装服务,可能和用户签设备和安装2个合同,发票分别开
老师,我问下,如果一直无销售,进项是专票,需要勾选吗?还是放着?
申报a表的时候,他那个业主的工资一年6万不给扣对吗
老师我的贷款本金和利息总额记得是对的 但跨年1月发现我把本金和利息记错数字了 但银行存款总额是对的 我1月该怎么调账呢? 应该借长期应付款253354.96 财务费用 39645.04 贷 银行存款 293000 但我做成 长期应付款 251212.6 财务费用 41787.4 银行存款293000 我们领导非让我做以前年度损益调整科目 该怎么做会计分录
老师好,我是一家门诊,租赁老板的房屋来进行经营,房产土地税都由老板个人按季度缴纳,每年年初付老板的租赁费是5万元,请问这个租赁发票应该在什么时间开呢?谢谢
老师,确定一下,员工试用期间,社保都是员工自己承担,次月发工资直接从全额工资扣除,员工全额承担中单位本应该承担部分能否计入公司费用
老师 个税c表怎么申报啊
那销项呢?
销项是按照你们销售合同上的内容开票。
销售发票是陶瓷色料(黄色)、(蓝色)...,报关单都是陶瓷色料,没有颜色,有没有问题?
你好 最好是要一样的 不然会影响退税