你好,分 录如下请参考
老师,请问一下六月份做了一份暂估原材料入库分录,到现在才知道原先报给我的小妹搞错了,请问要怎么处理?没有发票和支付凭证。我也把这个做入成本了。
老师,有个问题,是这样的,四月买东材料入库了,应付账款,发票一直没有收到,按照价税合计入账的材料,八月又买了一批材料,这次给了上次的应付,给了这次得预付款。后来货到,发票依然没到。发票九月才给了。那么八月的账如何做。这中间,五月领用了原材料,我可能做错了,按照价税合计的那个单价领用的。现在入库分路怎么做了,该如何调整,
歺饮企业,,上任财务作帐思路是这样,过来的发票先认证,没付款,到下个月付款时再做帐,请问,我这个月拿到已付款的记帐联,但已做抵扣的发票该如何作帐?银行是按含税价格付款的,原材料只能按不含税入帐,那另一个科目怎么做?如何做平这笔分录?
1.当年支付的费用在第二年5.31前到票可以所得税前扣除 2.当年计提的费用在第二年5.31前到票并支付可以所得税前扣除 3.暂估的材料在第二年5.31前到票就可以所得税前扣除 这几种情况描述正确吗?还有没有其他情况? 第三种情况,先冲红一笔,然后再根据发票做正确的分录 第一种情况,第二种情况不知道怎么做分录和怎么放原始凭证
投资者投入原材料1万元,请问老师怎么做分路?①小规模纳税人怎么做分路?②一般纳税人怎么做分路?还有原材料的3种情况,①是凭证和材料同时入库怎么做分路②凭证先到,材料后入库怎么做分路③材料先入库,凭证后到怎么做分路?(知道价格和不知道价格,分别怎么做分路呢)请老师解答,谢谢
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
老师讲的很详细,还有个问题想请教老师。张某出差预借差旅费2000元,以现金支付。①回来还剩800元,怎么做分路?②回来以后超支了500元,怎么做分路呢?我之前在会计学堂的练习里做过这个题,但是它说我做错了,还有税没有计算进去,我理解不了,想请教老师,需要把税计算进去吗?那个计算税的公式也太复杂了,我看不懂
你好,新问题要重新提问,平台有规定,回复不了。