你好,分 录如下请参考
老师,请问一下六月份做了一份暂估原材料入库分录,到现在才知道原先报给我的小妹搞错了,请问要怎么处理?没有发票和支付凭证。我也把这个做入成本了。
老师,有个问题,是这样的,四月买东材料入库了,应付账款,发票一直没有收到,按照价税合计入账的材料,八月又买了一批材料,这次给了上次的应付,给了这次得预付款。后来货到,发票依然没到。发票九月才给了。那么八月的账如何做。这中间,五月领用了原材料,我可能做错了,按照价税合计的那个单价领用的。现在入库分路怎么做了,该如何调整,
歺饮企业,,上任财务作帐思路是这样,过来的发票先认证,没付款,到下个月付款时再做帐,请问,我这个月拿到已付款的记帐联,但已做抵扣的发票该如何作帐?银行是按含税价格付款的,原材料只能按不含税入帐,那另一个科目怎么做?如何做平这笔分录?
1.当年支付的费用在第二年5.31前到票可以所得税前扣除 2.当年计提的费用在第二年5.31前到票并支付可以所得税前扣除 3.暂估的材料在第二年5.31前到票就可以所得税前扣除 这几种情况描述正确吗?还有没有其他情况? 第三种情况,先冲红一笔,然后再根据发票做正确的分录 第一种情况,第二种情况不知道怎么做分录和怎么放原始凭证
投资者投入原材料1万元,请问老师怎么做分路?①小规模纳税人怎么做分路?②一般纳税人怎么做分路?还有原材料的3种情况,①是凭证和材料同时入库怎么做分路②凭证先到,材料后入库怎么做分路③材料先入库,凭证后到怎么做分路?(知道价格和不知道价格,分别怎么做分路呢)请老师解答,谢谢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师讲的很详细,还有个问题想请教老师。张某出差预借差旅费2000元,以现金支付。①回来还剩800元,怎么做分路?②回来以后超支了500元,怎么做分路呢?我之前在会计学堂的练习里做过这个题,但是它说我做错了,还有税没有计算进去,我理解不了,想请教老师,需要把税计算进去吗?那个计算税的公式也太复杂了,我看不懂
你好,新问题要重新提问,平台有规定,回复不了。