你好,在30栏填写3万 不填写的 八月份补不需要再填写了

老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,这是,一般纳税人的主表,请问25栏和27栏和30栏,这里说的是一样的意思,填一样的金额吗?比方说我现在在报8月份的增值税,这里应该填7月份申报完增值税后应交纳3091.07元,在2022年8月2号缴纳的,是填3091.07元吗?
老师,举例,2021年10月应交增值税3万,缓交3个月,在2022年2月缴纳3万,2月申报增值税这里该填哪一栏,3月有退回50%增值税1.5万,我在3月又该填哪一栏,8月补缴1.5万,不在欠税,又填哪一栏
老师好:一般纳税人主表第30行,正常等于上期应纳税额,但存在二次更正申报情况下,该怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申报表,5月份正常申报已缴增值税2万,2021年10月第1次更正申报,补缴增值税1万,现更正6月份申报表,主表30行本月数填2万还是3万?
请问老师,问题是2121年10月份缓缴的增值税本来应该在22年8月份交上,当时没有交,现在我可以采用两种方法补缴税款, 1,更改2021年10月份增值税报表,当时会产生滞纳金, 2,更改22年4月份增值税报表,在查补税款栏填上,这样不会有滞纳金, 我想采用第二种补交税款,这样有风险吗?哪些可以填在本期入库查补税款栏次,查补税款栏和哪些栏次有勾稽关系呢
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
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几月份在30栏填写了
你好,二月份就得填写。
不是在31栏有本期缴纳欠缴税额吗
你之前已经填写了3万,这个是正常延期的,这种就不用管啦。
那我2月没有填,8月系统自动带出来欠税3万,直接在8月30栏填写可以不
可以的,可以这么做。