计提借工程施工-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

老师,实务中上交社保、计提工资社保的分录以及发放工资的分录怎么写啊
计提工资和社保及个税和发放工资的分录怎么做老师
你好,老师,计提工资,社保,以及发放工资分录怎么写
老师,计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录是怎么样的,社保个人部分我们是公司全额交
老师您好,建筑业计提以及发放工资社保个税分录是怎样的呢
请问这题是怎么做的?谢谢
老师,您好,员工报销差旅费时有一张高铁票,做分录时需要计算抵扣增值税,这个要写“应交税费-待抵扣增值税”?还是待认证增值税?
我们是零售酒的公司,销售开票,项目名称上直接就是酒,可以吗,会不会有风险
电算化软件,在做凭证前,须根据科目余额表录入期初数,每个月都需要录一遍期初数?还是录完一次后,以后就不需要录了?
老师麻烦看一下 我们是运输企业 雇佣的司机 代开进来的发票 可以吗
老师,刚成立的新公司,老板私卡付了一些费用,大部分没有发票,我建议老板以备用金方式,后期再凭票报销,老板说暂时不做账,我把他所支付的费用做了份流水账。如果不入帐什么影响
广西缴纳多少年社保才能领养老金广西银行男员工多少岁才能退休
出售酒,直接项目名称酒,行不,会不会有分险,1900块钱
请问老师实务互换会计分录怎么做呢?
老师 上个月社保基数降了,但是我给员工扣成降之前的了,相当于多给他们扣了几十块钱每个人,那我这笔要怎么做?怎么入账?
确认收入之后,把工程施工结转到主营业务成本。
要是没有收入呢?月末也要先结转成本到主营业务车成本嘛
没有收入不结转的
为什么不结转呢?那我月底资产负债表 利润表不平啊
他在存货里面的。因为没有收入就不会有成本。