同学,你好 开负数分录,我们把之前的分录做负数分录就可以了

老师 之前他们发票开错了 让他们重新开 开了一个负数一个正确的 这个分录怎么做呢? 需要做进项税额转出吗?
老师 我想问一下 我们上个月的进项已经抵扣了 这个月又重新开了负数发票 这个月需要做进项转出吗?
如果别人给我们企业开错发票了 我们会计已经做账了 后面把错的发票退了他们又重新开了新的发票 这个新的发票是放到之前账里面还是重新做到账里 把之前进项转出就行了
供应商上个月给我们开了一个发票,我们已经抵扣了,这个月说他们大类开错了,让我们开了红字增值税专用发票信息表,开错的发票对方要回了,之前做的账后面可以付上新开的发票吗,或者需要重新怎样做账
供应商上个月给我们开了一个发票,我们已经抵扣了,这个月说他们大类开错了,让我们开了红字增值税专用发票信息表,开错的发票对方要回了,之前做的账后面可以付上新开的发票吗,或者需要重新怎样做账
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不用做进项税额转出吧
同学,你好 不需要的
但是上个月这个已经做了一次进项抵扣了 这次还可以做吗
同学,你好 开红字发票,已经做了负数分录,就是把上次的进项冲掉了
但是这样报税应该不合理吧
同学,你好 哪里不合理?
上个月已经低了一次进项 这个月又扣扣一次 那不就重复了吗?
同学,你好 这个月开具红字发票,抵消了之前的进项
但是勾选的时候没有负数的 只有正数的发票呢
同学,你好 在申报表需要填在进项税额转出里面
好的 谢谢您
不客气,满意请5星好评,谢谢!