你好请把题目完整发一下
8.甲企业3月份业务如下: (1)12日,企业开出现金支票一张,从银行提取现金3 600元, (2)15日,企业用现金支付企业水电费400元, (3)18日,张明去北京采购材料,不方便携带现款,故委托当地银行汇款5 850元到北京开立采购专户, (4)18日,张明从财务预借差旅费2 000元,财务以现金支付。 (5)23日,张明返回企业,交回采购有关的供应单位发票账单,共支付材料款项5 850元,其中,材料价款5 000元,增值税850元。 (6)23日,张明报销差旅费2 200元,财务以现金补付200元。 要求:根据经济业务编制会计分录。 9.乙企业原材料按实际成本计价,该企业5月发生以下业务: (1)2日,购入原材料一批,材料价款为2 000元,增值税额340元,材料已验收入库,货款已用银行存款支付。 (2)5日,采购原材料一批,材料价款为5 000元,增值税额850元,货款已用银行存款支付,但材料尚未到达。 (3)10日,5日购入的材料已经运达,并验收入库。 (4)31日,购入原材料一批,材料已验收入库,但结算凭证未到,货款尚未支付,暂估价10 000元。
1.某企业3月份业务如下.3月12日,企业开出现金支票一张,从银行提取现金3600元,企业用现金支付企业水电费400元,张明去北京采购材料,不方便携带现款,故委托当地银行汇款5650元到北京开立采购专户,并从财务预借差旅费2000元,财务以现金支付。3月18日,张明返回企业,交回采购有关的供应单位发票账单,共支付材料款项5650元,其中,材料价款5000元,增值税650元。张明报销差旅费2200元,财务以现金补付余款。 2.3月25日,采购员持银行汇票一张前往深圳采购材料,汇票价款8000元,购买材料时,实际支付材料价款6000元,增值税780元。3月26日,张明返回企业时,银行已将多余款项退回企业开户银行。 3.3月30日,企业对现金进行清查,发现现金短缺600元。原因正在调查。3月30日,发现短缺的现金是由于出纳员小华的工作失职造成的,应由其负责赔偿,金额为300元,另外300元没办法查清楚,经批准转做管理费用。 4.月底,企业开始与银行进行对账,企业账面银行存款余额31000,银行对账单上的存款余额为31170元,经核对,发现有以下未达账项. (1)3月29日,企业委托银行代收款项2000元,银行已收入账,企业尚未收到入账通知。 (2)3月30日,银行代企业支付租金630元,尚未通知企业 (3)3月30日,企业收到深圳公司代收手续费1200元。 要求是.编制相关分录,并编制“银行余额调节表”核对双方记账有无错误。
甲企业为增值税一般纳税人,2月份发生如下经济业务,(1)1日,开出现金支票20000元,以备零用。(2)3日,用现金4000元支付采购部门张三的预借的差旅费。(3)6日,用现金支付财务部门购买的的账薄等办公用品费1200元。(4)8日,用现金500元支付印花税。(5)10日,收到上月的货款113000元,存人银行。(6)12日,购人材料一批,取得增值税专用发票,注明价款10000元,增值税1300元,材料尚未人库,开出转账支票一张,用于支付价税款,企业按实际成本法进行存货的核算(7)13日企业收到银行的付款通知,缴纳上月的增值税25000元。(8)15日,张三出差回来,报销差旅费5000元,用现金补付。(企业采用一次报销制(9)20日某企业因业务需要向银行申请开立信用证,向银行交纳保证金26000元。(10)23日企业持信用证采购材料,价款24000元,增值税3120元,材料人库,不足款项通过银行存款支付。(11)25日用信用卡购买办公用品1000元。(12)28日,对现金进行盘点,发现长款5000元,无法查明原因,经批准转销。要求:根据以上资料编制相关的会计分录
甲企业为增值税般纳税,2月份发生如下经济业务。(1)1日,开出现金支票20000元,(8)3日用理金4000元支付采购部门张三的预借的差旅费(3)6日用现金支付财务部门购买的的簿等办公用品费1200元。(4)8日,用现金500元支付印花税。(5)10日,收到上月的货款113000元,存人银行(6312日,购人材料一批,取得增值税专用发票,注明价款10000元,增值税1300元材料尚未人库,开出转账支票一张,用上支付价税款,企业按实际成本法进行存货的核算:(7)13企业收到银行的付款通知,缴纳上月的培值税25000元。(8)15日,张三出差回来,报销差旅费5000元用现金补付,(企业采用一次报销制度>(9)20日某企业因业务需安向银行申话开立信用证,向银行交纳保证金26000元。(10128日企业持信用计果购材料,价款21000元塔值税3120元材料入库,不足款项通过银行存款支付(11)25日用信用卡购买办公用品1000元。(12)28月对现金进行盘点发现长款5300元,无法查明原因,经批准转销要求:根据以上资料编制相关的会计分录,除其他货币资金必须注明明细账,其
2月份发生如下经济业务:(1)1日,开出现金支票20000元,以备零用。(2)3日,用现金4000元支付采购部门张三的预借的差旅费。(3)6日,用现金支付财务部门购买的的账簿等办公用品费1200元。(4)8日,用现金500元支付印花税。(5)10日,收到上月的货款113000元,存人银行。(6)12日,购入材料一批,取得增值税专用发票,注明价款10000元,增值税1300元,材料尚未入库,开出转账支票一张,用于支付价税款,企业按实际成本法进行存货的核算。(7)13日企业收到银行的付款通知,缴纳上月的增值税25000元。(8)15日,张三出差回来,报销差旅费5000元,用现金补付。(企业采用一次报销制度)(9)20日某企业因业务需要向银行申请开立信用证,向银行交纳保证金26000元。(10)23日企业持信用证采购材料,价款24000元,增值税3120元,材料入库,不足款项通过银行存款支付。(11)25日用信用卡购买办公用品1000元。(12)28日,对现金进行盘点,发现长款5000元,无法查明原因,经批准转销。要求:根据以上资料编制相关的会计分录。除其他货币资金必须
老师,问一下印花税应交凭证数量你一般怎么填写呢?
对于新入职的员工,公司可以给他往前补交几个月的社保,这些社保可以在企业缴纳企业所得税的时候正常扣除吗?
老师问个问题,出口企业港杂费是必须要带税率吗
同事九月的社保已经缴纳,八月的社保还可不可以补交
老师,麻烦问一下从事药品和医疗器械批发零售,在税务上有什么税收政策吗
老师。咨询下就是客户通过微信扫公司商户收款,客户支付了5350元,商户收款码扣了16.05的手续费,我们银行账号上收入金额实际到账就是5333.95元,这个分录该怎么做呢 这笔收入客户不需要发票 我们也没有开票
发票普票可以抵进项税么通行费
老师请问土地增值税旧房用评估重置成本法时扣除项目不考虑契税是吗
老师,付了打电话的费用,为什么没有人联系我,到哪里投诉
老师好,我们是家具店,客户购买的成品前期款项已经入公户付清,半个月后,抢了两张国补券,扫以旧换新的银联系统,然后第二天公户有又账了,相当于一次交易的款项进了两遍公户,应该怎么做账,做分录