1借库存现金20000 贷银行存款20000
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
2借其他应收款4000 贷库存现金4000
3借管理费用1200 贷库存现金1200
4借管理费用500 贷库存现金500
5借银行存款113000 贷应收账款113000
6借在途物资10000 应交税费应交增值税进项税额1300 贷银行存款11300
7借应交税费未交增值税25000 贷银行存款25000
8借管理费用5000 贷其他应收款4000 库存现金1000
9借其他货币资金26000 贷银行存款26000
10借原材料24000 应交税费应交增值税进项税额3120 贷其他货币资金26000 银行存款1120
11借管理费用1000 贷其他货币资金1000
12借库存现金5000 贷待处理财产损益5000 借待处理财产损益5000 借管理费用-5000