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建筑施工项目,刚刚开工没多久,需要办一笔200万的进度款,成本大概是20万,能不能做成本预提少交企业所得税,具体怎么操作?

2022-09-21 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-21 09:11

 你好;          那也得是真实发生的  成本才行的; 你没有发生  就不能虚做成本去 冲抵利润的;    

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快账用户9005 追问 2022-09-21 09:12

预提不是虚做成本吧?

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齐红老师 解答 2022-09-21 09:13

你好;   预提 是你真实发生的;  没有收到合理发票; 你暂估 是可以的; 如果没有发生; 你预提就是虚假做的   

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快账用户9005 追问 2022-09-21 09:13

暂估要怎么做?

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齐红老师 解答 2022-09-21 09:18

 你好; 比如 借主营业务成本 -暂估成本 贷应付账款-暂估   

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快账用户9005 追问 2022-09-21 09:20

到时候有成本了,怎么做账冲减暂估?

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齐红老师 解答 2022-09-21 09:24

 你好;  红冲了 暂估分录;  上面分录借贷方不变; 金额负数红冲 ; 然后按实际成本去做账 

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快账用户9005 追问 2022-09-21 09:26

有成本了之后就做两套分录,一个是红冲的一个是实际成本入账的是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-09-21 09:28

 你好; 是的; 就这样即可   

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快账用户9005 追问 2022-09-21 09:29

如果最后暂估入账的金额多了怎么办,没有对应的进项成本票

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齐红老师 解答 2022-09-21 09:34

 你好;       红冲了 在按实际做即可   

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快账用户9005 追问 2022-09-21 09:37

老师我们是建筑施工企业,对于项目成本这块是分项目做核算,还是汇总在一起做核算,如果分项目呢就有可能存在,突然开很多发票,成本少要暂估入账的问题,分开核算账目清晰。 如果所有项目汇总在一起核算,如果突然开很多发票,成本可以混用,就不用暂估入账了,但是缺点就是不好查账。 您觉得哪种方式好?

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齐红老师 解答 2022-09-21 09:43

 你好;    分项目来核算的; 如果是多个项目; 建议分别来核算项目收入 和成本 ;利润等   

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快账用户9005 追问 2022-09-21 09:44

老师权衡两种利弊您觉得分项目核算好一些吗?

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齐红老师 解答 2022-09-21 09:46

 你好; 是的;  实际中也是分项目来核算多一些的  

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快账用户9005 追问 2022-09-21 09:46

好的,谢谢老师(ღ˘⌣˘ღ)受教了

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齐红老师 解答 2022-09-21 09:50

 不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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 你好;          那也得是真实发生的  成本才行的; 你没有发生  就不能虚做成本去 冲抵利润的;    
2022-09-21
报哪些税:小规模纳税人默认报增值税及附加(月销≤10 万 / 季≤30 万免增值税,超则按 3% 缴)、个人经营所得税(5%-35% 超额累进税率)。 申报周期:通常增值税及附加、经营所得个税均按季申报(具体看电子税务局税费种认定)。 申报渠道:在电子税务局申报。 进项与个税:无进项,20 万收入对应的个税约 2.95 万;有合规进项可扣除,进项越多个税越少。 操作:下季度初登录电子税务局,按提示填收入、成本,算税额并缴纳,不懂可查 12366 或去办税厅。
2025-09-10
您好,企业所得税有自己的纳税义务时点规定,企业所得税收入与是否能够收款无关,这个可能是税会差异。
2023-06-02
你好;   这个要给被挂靠公司提供。 你们建筑服务业务一般是材料不超过  60% 。 人工不超过30%;到时你 就得按这个比例情况去提供发票 ;按实际给 ;    
2022-03-17
1.核实合同和税务规定:首先,您需要核实项目合同中的相关条款,了解合同中关于付款、收入确认和发票开具的具体约定。同时,也要仔细研究税务法规,特别是关于企业所得税的计算和缴纳规定,确保您的操作符合法律要求。 2.与税务局沟通:与税务局进行积极的沟通是非常重要的。您可以向税务局详细解释项目的情况,包括工程进度、资金支付和发票开具等情况,争取税务局的理解和支持。
2024-05-16
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