同学你好 你们直接不收钱吗

我们是机械租赁公司,用吊车给人提供服务,如何区分我们是物流辅助服务呢?还是建筑服务呢?是不可以理解为:只是单纯把物品从一个地方放在另一个地方就是物流辅助服务的吊装费,税率6,而把东西放在不动产上,即用于构造建筑物时,提供的就是建筑服务,税率为9。我理解的对吗?
我们公司税务核实地址,我们公司地址一直工商和税务都未变更,由于都在一栋楼,不在一层 。我们就没有变,现在原来租赁地址有新公司注册了,税务专管员让我们提供租赁合同和发票,我们租的是个人的,一直是以现金支付的房租 ,对方不给代开发票 ,收的钱比较低,现在需要怎么办,会不会让我们开票补税,怎么处理合适
老师,我单位把厂房中的一块地方借用给另一个单位放库存商品了,现在税务要我们提供租赁合同,但是我们没有租赁合同,仅仅就是借给对方一块地方,我们没有收取费用,如何跟税务解释
我们单位的土地是租赁政府的,按年交租金这样子,然后在土地上建设了厂房和办公建筑物用于经营生产,属于制造业,没交过房产税,老板认为我没有房产证为啥要交房产税,现在是我们厂房有一部分被租出去了,对方单位要求开租赁费发票,一旦开了租赁发票,税务就应该可以稽查出来,我们需要补缴房产税,我想有啥政策文件能说服老板把这个房产税给交了
老师,我们是合作社,别的企业有一块地给我们服务费让我们给他盐碱地改良,收成都是我们的,只是他每晌地给我1万元费用。我需要给对方开机械租赁的发票,我税率是免税吗还是1的税率呢地不是我们单位的
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
总分机构实际,总公司在季度预填企业所得税申报表时,要合并填写收入、成本、费用吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,公司长期借款金额很大,中途有归还几笔,在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息?还是按原借款金额计算利息,再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息?
做过审计的老师,固定资产折旧的年限,只要高于最低年限就行吗?比如房租构筑物,我定的是50年,机械设备20年?
没收啊,三年疫情,对方就是倒手卖点库存商品,就是二道贩子,没有自己的厂房,
那就要做收入计入营业外
没有收入,我们没收取对方租金,
这个是你应该收的但是没收 所以计入营业外