外协加工的加工费发票,可以计入制造费用的

老师,我们没给对方开发票,以后也不要发票,对方把钱打到对公户应该怎么做账?
老师,我收到一张加工发票,钱已打给对方,该怎样做账呢?
请问收到一张这种发票怎么做分录呢?先把工资和社保打给对方公司,然后对方收到钱后代发工资和社保。
老师,对方单位用承兑汇票给我们一些钱,这个钱是一张汇票没有这些钱打到公户里面,我该怎么做这个分录
中秋节买采购物品发放给员工,收到对方开来的发票,未打钱给对方,暂时先不打款,收发票怎么做账。
老师给对方发样品 不要钱,收入该怎么做
老师,我公司是独立核算的分公司,汇算清缴的时候,咋填表信息里面还要填写股东及分红信息呢
请问,本公司,月度应交月度末,计提税费附加(城建税,教育费附加,地方教育费附加),目前每月都按税务总局公告2023年第12号第二条,享受50%减免。月末计提时,是按全额计提?还是按50%计提?(公司2026年4月应交增值税是20000元,计提附加税时,如何计提?)
你好 5月份开具的增值税专用缴款书(双抬头) 在电子税务局录入稽核后 状态是滞留 如果打算6月报税时抵扣 该如何操作
老师:地方教育附加用计提吗?分录怎么写?
老师 你好 大米和面粉的税率是多少啊
老师,2025年每个月的个税公司给扣了,不扣员工的,所以我账上记得借管理费用-其他 贷应交税费-个人所得税 借应交税费-个人所得税 贷银行存款,这在汇算清缴时怎么处理
请问一般纳税人一年内有简易计税开的发票和一般计税开的发票,年末增值税如何结转
老师单位只在2024年开过一张小额的建筑发票,后来一直都没有生产经营,是个小规模纳税人,现在要办理税务注销,能走简易注销流程吗?简易注销流程是什么?
老师,我们是农药批发的,我们客户要是私账转我们对公账户,我们是需要签代付三方协议,现在我们公司有对公收款二维码的,这种情况还需要签代付三方协议?
什么是外协?就是我们没切割的机器,让别的工厂帮一下忙,是可以计入制造费用吗
是的,是计入制造费用的
有的老师让计入委托加工物资可以吗?
你有发材料出去吗
没有材料发出去
那你就不存在委外加工的物资啊
这个去年的账,我计的委托加工物资,现在是不是直接冲回就可以了?
你委托加工物资里面就是加工费的金额吗
是的,我们是小规模
老师,这个冲回,不影响去年的本年利润吧
那你直接吧这个委托加工物资转入到生产成本里面就可以的
老师,我原来做的分录是借 委托加工物资 贷银行存款 现在是不是 借生产成本 —辅助生产成本贷 委托加工物资,是这样吗?
是的,是这样账务处理的