您好,预交增值税是在建筑服务当地缴纳的,相当于在当地交了一部分,给当地做贡献
老师,我司是建筑施工单位一般纳税人,1、现要收一项目工程预付30%工程款,当地项目,项目还没开工,是开不征税发票给对方,收到款借:银行存款 贷:预收账款 要按3%预缴增值税是吗?2、到时正常开票给甲方时,不征税发票要收回来作废,这个账要怎么做分录呢?
老师为啥建筑服务收到预收款是属于没有发生应税行为的,收到预收款时只能开具不征税的普票给相对方,但是却又要预交增值税呢
纳税人收取款项但未发生销售行为,应使用“未发生销售行为的不征税项目”编码开具的发票有()。 A.建筑服务预收款 B.销售自行开发的房地产项目预收款 C.租赁服务预收款 D.销售工期超过12个月的船舶的预收款 E.不征税自来水 答案:ABE 老师为何这题要选E?
老师,我公司单张进项税额金额较大,认证后不用交税了 这种情况怎么按税负率去交税呢?谢谢
个人租给公司的发票,开专票还是普票?
分公司的企业所得税季度报怎么申报
老师,补税后的罚款比例范围是多少,法律依据是啥
老师,公司购买的商品对方只给开收据,如果只有收据和转账记录可以入账吗?
个人所得税申报可以直接把工资表导进个税APP申报吗?
车这种一次性扣除,可以在所得税季报里填写吗?
老师您好,高新技术企业生产企业,一般纳税人,公司可以开技术服务费发票与货物销售发票,比如平时目前开票额度五十万,这五十万可以开销售发票也可以开服务发票,如果现在想开五十万服务发票,开五十万销售发票就不够用了,是提交服务合同申请增额?还是要提交购销合同申请?谢谢老师
采购中秋礼盒送客户,一般纳税人视同销售的账务如何处理,税务这部分销账问你申报
你好,我想咨询小规模餐饮业的全盘账有吗?包括客户储值及储值消费的分录