你好,有限公司需要 年末 有盈利的才计提,亏损的不用。

老师,公司在盈利的情况下,每年一定要提取法定盈余公积金?提取比例是多少?
老师,是每一家公司都要提取法定盈余公积吗?是从公司成立起,每年都要提吗?什么时候提?
老师好,公司每年年底一定要提取法定盈余公积吗?
老师,公司提取法定盈余公积金的分录怎么做?这个是每个月都要做吗?
法定盈余公积每年必须要提吗?不提有什么影响吗?我接手一下新公司看前五年都没提过?
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
老师,我现在在的这家公司,是2017年成立的,由于公司现在需要审计,要提供2019年的报表,我就检查了一下之前的报表,由于勾稽关系有问题,我就查了下 原因。首先,兼职会计在2019年3月从他的上一任会计那里,通过给到的科目余额表建账,但是,他建账的时候就有三个损益科目(管理费用,营业外支出,所得税费用)有期初余额,三个金额加上起来有1056.6,但是当时他没发现这个问题,也没做过账务调整。我检查了一下资产负债表和利润表的勾稽关系,除了有这个差异,我看了下他2019年的利润分配-未分配利润的明细账,他做了一笔税后净利润转增资本的。老师,是不是不可以用税后利润转增资本?
你好转的是实收资本吗?如果是的话可以的。如果是有限公司个人股东的话,也得交20%的个税。
老师,我等会儿去办公室把那笔凭证找出来拍给您看看。这个只是昨天我翻出来的明细账,还没看这一笔对应的凭证的
本年利润结转到利润分配, 计提盈余公积 然后利润分配转资本
老师,您的意思是,个人股东用分红的利润转增实收资本,还需要缴纳20%个税?
对的是的是这个意思的。
老师,个人股东分红的利润转增实收资本,账务上怎么体现的?
借利润分配应付利润,贷应付利润, 借应付利润 贷实收资本、 应交税费、个税, 借利润分配未分配利润, 贷利润分配应付利润
老师,您看下,这笔就是他2019年年末做的一笔税后利润转增实收资本的
他写的这个不对的。
我看他的2019年12月的资产负债表上,也并没有提取过盈余公积。2019年12月利润表的净利润是9648467.45
你好,你可以现在补上。
老师,由于现在要给审计提供2019年的报表。那2019年的报表现在看,是有问题的。就是我跟老师您说的这两个问题。2019年12月的报表需要调吗?因为调账也只能在今年调吧?
你好,你调整了之后,你申报给税务局的财务报表能修改吗?如果能的话,可以的,你可以补上。
老师,我的意思是,只单独调一份提供给审计的报表?
不可以的,你申报的数据和你账上的需要是一致的。
老师,那2019年的报表该怎么改?调整期初未分配利润金额吗?只把差额调对就行?
我说的是调2019年12月资产负债表年初未分配利润金额?
你反结账修改, 企业提取盈余公积时,按本年净利润*10% 借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 结转时 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积
分红的按照我写的那一个来,但是你需要补个税。