您好,根据您的题目,C

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
老师,这是多选题呢
您好,其他项目都不符合
那麻烦老师对错误的进行讲解下
您好,ADE所有权没转移,B正常确认企业所得税(不是视同销售)
B投资不是视同销售吗?
您好,投资不视同销售,就是按出售处理
老师要不你百度百科下,我一直记得投资是视同销售的
您好,那麻烦您重新百度
老师你搞错了又不查阅啊
您好,您看的是增值税视同销售
您好,不选择是因为不是企业所得税视同销售,与增值税视同销售无关