你好这个题目的答案都不对,他没有抵扣进项税
2.公司以存款购买印花税票1200元3.公司出售旧房一间,取得价款200万元(含税)存人银行,购置原价为105.5万元(“营改增”前),增值税按简易征收5%的征率计税(此项业务不考虑应交土地增值税应交城建税,教育费附加在业务了一并计算)4.公司出售一项商标权,取得价款371000元存入银行,其中收35万元,增值税a21000元。该商标权账面金额50万元,已计20万元,未计提过减值准备。城建税率7%,教育费附加征收率5%(含地方教育费附加2%出售的商标权已办妥相关手线5.公司本年度应纳房产税的余值为50万元,按1.2%房产税税率计算应缴纳的房产税为6000元;本年应纳车船税5000元,结转公司本期应纳的房产税和车船税6.以存款11000元缴纳上述应缴的房产税和车船使用税7.公司本月主营业务应纳增值税为20万元,消费税10万元;租业务。非工业性劳务等应纳增值税2万元出售不动产应纳增值税45000元。城市护建设税税率7%,教育工费附加征收率5%(含地方教育费附加2%)。计算结转公司本月的城市维护建设税和应交计教育费附加。8.公司以存款缴纳上述应交城市维护建设
5.某市一公司为增值税一般纳税人,2022年3月收入(不含税)情况如下:(1)运输收入1000万元;(2)装卸收入50万元;(3)仓储收入10万元;(4)以上3项都分别签订了合同;注:(1)装卸、仓储选择按照简易办法征收;当月购入油料20吨,取得增值税专用发票进项税额5万元,其中运输领用18吨,装卸领用2吨。计算该企业应纳的增值税、城建税、教育费附加、印花税。
某公司为增值税一般纳税人,为客户提供货物运输和仓储搬运服务。2021年6月,该公司取得货物运输服务不含税收入500万元,仓储搬运服务不含税收入300万元,本月可抵扣的进项税额为10万元,无上期留底税额。城建税税率7%教育费附加征收率3%以下说法正确的是()。A.若该公司未分别核算两项业务收入,应缴纳增值税为72万元B.若该公司未分别核算两项业务收入,应缴纳城建税及教育费附加7.2万元C.若该公司分别核算两项业务收入,应缴纳增值税63万元D.若该公司分别核算两项业务收入,应缴纳城建税及教育费附加6.3万元E.该公司分别核算与未分别核算收入的税负没有区别
2、某公司为增值税一般纳税人,为客户提供货物运输和仓储搬运服务。2021年6月,该公司取得货物运输服务不含税收入500万元,仓储搬运服务不含税收入300万元,本月可抵扣的进项税额为10万元,无上期留底税额。城建税税率7%教育费附加征收率3%以下说法正确的是()。A.若该公司未分别核算两项业务收入,应缴纳增值税为72万元B.若该公司未分别核算两项业务收入,应缴纳城建税及教育费附加7.2万元C.若该公司分别核算两项业务收入,应缴纳增值税63万元D.若该公司分别核算两项业务收入,应缴纳城建税及教育费附加6.3万元E.该公司分别核算与未分别核算收入的税负没有区别
41. 【问答题】 (11分) 某市服装公司为增值稅一股纳稅人。 ,2019年11月份发生以下经济业务: (1)从国外进口一批服装面料,海关审定的完税价格为50万元,该批服装布料分别按5%和13%的稅率向海关缴纳了 关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证。该批服装布料当月加工成服装后全部在国内销售,取得销售收入100万元(不含增值税),同时支付运输费3万元(取得增值税专用发票)。 (2)销售高档化妆品一批,取得产品销售收入2457万元(含增值税),向购货方收取手续费11.3万元 (含增值稅)。 已知:该公司适用的增值稅稅率为13%。上期留抵稅额9.77万元。 要求:(1)计算该公司当月进口服装布料应缴纳的增值税稅额。 (2) 计算该公司当月应缴纳的增值税税额 (3) 计算该公司当月应缴纳的消费税税额 (4)计算该公司当月应缴纳的城建税 (5)计算该公司当月应缴纳的教育费附加
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理
老师:我公司2024年业务招待费8097.92元,填企业所得税汇算清缴时,账载金额8097.92元,税收金额填多少,调增金额填多少?计算依据是什么?
老师 我们是旅行社 取得这种客运行程单怎么入账 入成本吗 可以抵扣进项吗
员工向公司借款31万,写了31万借款单,做账时分别做了其他应收款和其他应付款,那么借款单是不是只需要写其他应收款那部分,还是写31万也可以
增值税扣缴比做账多0.01 应该怎么调整
代单位收的代收代付,是收现金好还是让转个人账户好
老师假如我们的工资总额是10万那么我们要交的工会资金是不是这样算的100000×0.008*20%=160
老师,无票支出的款项,汇算时候调到哪里啊
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?