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2、办公室人员陈某6月5日向单位财务部门预借办公用品采购款3000元(现金),6月6日陈某报销费用2600元,交回现金400元。

2022-09-22 10:21
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2022-09-22 10:23

借其他应收款,陈某贷库存现金3000 借管理费用等2600库存现金400贷其他应收款

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借其他应收款,陈某贷库存现金3000 借管理费用等2600库存现金400贷其他应收款
2022-09-22
您好 1)1日,企业开出现金支票一张,从银行提取现金2000元。 借 库存现金2000 贷 银行存款2000 2)2日,企业用现金支付购买办公用品费用400元。 借 管理费用400 贷 库存现金400 3)3日,采购员张明去湖北采购材料,委托银行办理外埠存款10 000元。 借 其他货币资金10000 贷 银行存款10000 4) 5日,销售人员陈玲从财务预借差旅费1000元,财务以现金支付。 借 其他应收款10000 贷 库存现金1000 5)9日,企业收到南昌利华公司上月所欠货款12 000元的银行转账支票一张。企业将支票和填制的进账单送交开户银行。 借 银行存款12000 贷 应收账款12000 6)10日,陈玲报销差旅费1200元,财务以现金补付余款。(7)18日,采购员张明用外埠存款购买材料,实际支付材料价款6 000元,增值税780元。(8)20日,张明返回企业时,银行已将多余款项3 220元退回企业开户银行。(9)31日,企业对现金进行清查,发现现金短缺600元。原因正在调查。(10)31日,发现短缺的现金是由于出纳员张华的工作失职造成的,应由其负责赔偿,金额为300元,另外300元没办法查清楚,经批准转做管理费用。
2024-06-26
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-19
同学你好 1.借:原材料400 贷:库存现金400 2.借:其他应收款2000 贷:银行存款2000 3.借:库存现金15000 贷:银行存款15000 4.借:应付职工薪酬15000 贷:库存现金15000 5.借:管理费用500 贷:库存现金500 6.借:管理费用1900 库存现金100 贷:其他应收款2000
2022-04-25
同学您好,正在解答,请您稍后
2024-01-03
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