你好; 这个临床了 是给医院了吗? 那会收款吗

老师,现在已经要准备2020年最后一月的账了,请问 除了 以下的账务还有哪些需要做的吗 第一 银行现金的收付 第二 结转制造费用 第三 结转入库的库存商品 第四 销售收入 第五 结转销售成本 第六 领用原材料分录 第七 计提12月工资 第八 计提无形资产-固定资产 第九 结转损益
老师您好!我们现在有个20年的业务出库的商品,现在因为故障退回来了,我们又重新发了一台给客户。重新发的设备按正常出库做个结转成本。现在故障这一台经过维修能正常使用了,我们又销售了,我能把故障退回的那台做原价退库处理吗?然后再销售时按正常的销售处理。维修没有产生费用。
老师,2020年生产了3台医疗设备,这3台设备已经去做临床试验了,一直未结转库存商品。现在结转还是补做分录结转。
老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元,并结转了成本,到现在都没有发票没有冲回,如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ,并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变,问怎么处理最好!
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
制造业 不知道厂里电费车间用多少电,其他管理部,销售部用多少电?怎么分摊车间电费呢?
老师,公司纳税申报都是代账公司处理的,老板要我看公司一个季度报了多少税,我能看到吗
答案中的1.07是怎么来的?
老师,工资薪金是谁发工资谁申报,那劳务派遣公司免征残保金吗
你好这么才能联系上你们的客服
代发工资因账号错误又退回怎么做会计分录???计提和发放时分别做的借管理费用工资 3000,贷应付职工薪酬3000;借应付职工薪酬3000 贷银行3000。收到退回的时候做了:借银行3000,贷应付职工薪酬3000,重发时:借应付职工薪酬3000,贷银行3000。可是这样做了后就导致应付职工薪酬借贷方的发生额分别多了3000。请问要怎么做??
请问老师,作为一个二手车交易平台,所涉及的各种税费,谁给谁开票,税务处理这块能详细说明一下吗?假如说如果100万买进,100万卖出,是不是就不涉及税费了。
您好老师,我需要做小规模公司税务登记,怎么填一户一码的表有示范图表格吗 呢
你好,我想问一下法人身份信息登陆为啥会出现这个提示
老师您好。这里没法切换其他企业,是灰色的。我即使删除也没用。。。。
不收款,还得给医院费用,做临床才能拿到注册证和生产许可证。才能生产销售。
你好 ; 那你就结转成本; 补结转
老师,补结转是怎么结转,也是做到现在吧
你好; 是的;在22年做 ; 你正常 做结转是怎么挂的; 我好判断科目; 你这个跨年了。 还得走以前年度损益调整的
老师,当时2020年做到借生产成本贷原材料这步了。就差专库存了。
意思是补做; 借库存商品贷生产成本
老师,是直接做这步分录吗。涉及以前年度损益调整吗。
你好; 是的; 那就不用走了。 补做这笔 ;直接做
老师,什么情况下涉及到以前年度损益调整这个科目呢
老师,是结转成本的时候吗结转成本也是补做吧
你领用了货物或者 销售了货物就 要结转这个科目的 是的
老师,这个库存商品是今年出库的,直接做转成本这不分录。如果是2022年以前出库的,涉及以前年度损益调整这个科目 是这样吗
我们是今年才开始卖的。
你好 ; 今年的话; 就不涉及以前年度损益调整科目。 对的