如果我每个月都有销售,那么我的印花税该怎么申报? 要认定的,按次申报,登录电子税务局按照销售合同申报的

老师,现在印花税如何申报,如果我每个月都有销售,那么我的印花税该怎么申报?我没有做税种认定,我可以自行按全年收入一次性申报吗?
老师,请问下,现在印花税取消了税种认定,那我小规模公司按季度申报的收入,在每个月报税期的时候还需要按次申报印花税吗还是等到季报的时候一次性报了
你好老师,我最近申报印花税的时候是把一整年的销售合同金额都申报了,这样可以?税种没有核定印花税,按次申报的
老师 现在印花税是按次申报的 我可以到年底一次吧全年的印花税报了可以吧?还有就是什么行业的不用申报印花税
请问税务局没有认定印花税,季度才发现,那我4月选择按次申报,又只能申报四月的,前三个月印花税没有申报怎么办呢,没有认定可以不报吗
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
那书立日期如何填列?不是超过十五日还要算滞纳金,那我合同只签一次?那我下下个月如何填这个书立日期?
按照纳税所属期填写的
那么我就不是按真正的签订日期填写?
那么我就不是按真正的签订日期填写? 不用的
那就是我可以按次申报?比如我的租赁合同我按一年的总金额申报,书立日期就按我的申报所属期填写即可了对吗?也不要去税务局认定这个印花税按期申报了
是的,你说的很对的