如果我每个月都有销售,那么我的印花税该怎么申报? 要认定的,按次申报,登录电子税务局按照销售合同申报的
老师您好,我的印花税核定的是按次征收,那么是不是意思就是,如果我有印花税就按次申报,没有就不用申报了,不用再像以前似的,没有也要零申报了
老师,现在印花税如何申报,如果我每个月都有销售,那么我的印花税该怎么申报?我没有做税种认定,我可以自行按全年收入一次性申报吗?
老师,请问下,现在印花税取消了税种认定,那我小规模公司按季度申报的收入,在每个月报税期的时候还需要按次申报印花税吗还是等到季报的时候一次性报了
你好老师,我最近申报印花税的时候是把一整年的销售合同金额都申报了,这样可以?税种没有核定印花税,按次申报的
老师 现在印花税是按次申报的 我可以到年底一次吧全年的印花税报了可以吧?还有就是什么行业的不用申报印花税
请问申报企业所得税的时候,有可弥补亏损,这个金额是系统自带的对吗?能否修改金额呢
电商平台扣点怎么做账务处理?
老师第二季度末我们公司的电费还没有出数,我在下个月去做账可以吗
没业务可以不建账吗,只零申报税款
老师我门是小规模公司,在第二季度5月份给客户以客户的名字开了普票,现在是7月份第三季度了客户要求把之前以名字开的发票冲红,在重新给我个公司的名字开发票可以吗?我账务上用改吗
您好老师 我们代其他公司收的酒店住宿收入,如果对方公司给我们开了发票,开的是差额征税发票,对吗
老师,公司成立时原始股东A实缴20万并有验资登报告,后来股权转让了3次A一B一C一D,BC的转让都有转让协议,且为现金转让,D没有转让协议,现在新增股东E实缴180万,请问针对E的180万验资需要提供哪些资料呢,只提供工商变更记录可以吗,银行回单、对账单,还有其他的吗,谢谢
假如1和2季度本来企业所得税应纳税所得额分别是1万,都交了税了,三季度应纳税所得额本来是两万,但买了车进行201020填表一次性税前扣除,填写金额10万,是不是3季度会有六万的亏损,然后自动带到9栏里。汇算清缴不调增情况还会退一二季度预缴的两万税
实缴必须是资金吗,用固定资产做实缴行不行
7月份职工医保基数是多少
那书立日期如何填列?不是超过十五日还要算滞纳金,那我合同只签一次?那我下下个月如何填这个书立日期?
按照纳税所属期填写的
那么我就不是按真正的签订日期填写?
那么我就不是按真正的签订日期填写? 不用的
那就是我可以按次申报?比如我的租赁合同我按一年的总金额申报,书立日期就按我的申报所属期填写即可了对吗?也不要去税务局认定这个印花税按期申报了
是的,你说的很对的