1借在建工程484 应交税费应交增值税进项税额81.6 贷银行存款565.6
请老师帮忙解答一下,步骤详细一点
求老师能给出详细步骤,重点讲解第三步
老师,麻烦详细的解释一下64.65题的原理,详细的讲解一下步骤
请老师用详细的步骤讲解一下,
请老师解答一下 要详细步骤谢谢!
老师 我想问下做外账一般平常报销的都挂其它应收老板那里 那个科目的年底或者汇算的时候那个余额怎么办呢
请问加工行业这样做对不
本来应该香港公司支付的运费一直是由老板的私人账户在走账。这个香港公司汇丰流水上没有,如果开了形式发票,能算做香港公司的费用么
老师请问收到采购商品销售折让的发票,应该怎么入账?是冲减库存商品还是冲减主营业务成本?
我是一个刚开始创业的人,一个公司合法合规的话,要需要做那些申报呢,都有一些啥项目。也就是平时代理记账的内容有哪些。
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
哪些行政复议案件不适用调解
2借在建工程6 贷银行存款6
借固定资产490 贷在建工程490
3.2018年账面价值 490-(490-10)/8*3=310 发生减值310-260=50 借资产减值损失50 贷固定资产减值准备50
4借在建工程245.12 累计折旧180+(260-10)/7*5/12=194.88 固定资产减值准备50 贷固定资产490
5借在建工程70 应交税费应交增值税进项税额6.3 贷银行存款76.3
6借固定资产334.88 贷在建工程334.88
还有7问呢,老师
7计提折旧(334.88*2/5*5/12=55.81 借固定资产清理279.07 累计折旧55.81 贷固定资产334.88
借银行存款261.2 贷固定资产清理240 应交税费应交增值税销项税21.2
借资产处置损益39.07 贷固定资产清理39.07
老师,第4问的累计折旧没有看懂,
原来的折旧加减值后的5个月的
那老师为啥预计使用年限是7啊
已经用了3年,剩余7年呀
不是一共8年嘛,
我看错了,我以为10年呢
那老师下面是不是都算错了
嗯你把7改为5就可以了