你好还是按2万摊销的

和朋友一起开店,其中有一个固定资产摊销费用不是很理解, 比如……一个店投资四十万,大家一起出钱,营业后,每月会把这四十万按三年摊销从每月利润中扣除,不理解的地方,摊销后的钱去哪儿了
老师房租一年24万,这个按照固定每个月2万去摊销吗,如果产量有高有低的情况下这个固定成本还是按每月2万去摊销吗
#提问#请问老师小区物业固定资产50多万包括监控系统,电脑都是电子产品,还有房屋装修费50多万,这折旧和摊销我做的都是三年,已经折旧摊销将近2年,每个月折旧摊销就3万多,三年了都处于亏损,三年都亏损100多万了,这行吗?还是有啥更好的办法呢?谢谢
房产税的从租缴纳,如果出租的是门面房(公司租给公司),第一:固定租金一个月1万元,按月支付,请问房产税是按月缴纳哈!第二:如果是浮动租金,按照门面房每月收入30%作为租金,且每年有10万元保底,每月高于保底按照实际收到30%做收入,低于保底按照换算的月保底做收入!如果年底总共高于保底要退给对方,房产税可以退回吗?
你好 老师 生产制造企业 : 比如制造费用50万,每个月是固定的 ,那么有时候生产的产值是100万,有时候是200万。那这样就会出现一个情况,产品的成本价摊销的制造费用,有可能一个月10元,下个月就20. 这种情况怎么办 怎么处理啊 请专业的老师做答
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
1月份的时候我购入原材料: 借原材料 应交税费应交待抵扣进项 贷应付账款 销售收入的时候: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 销进项结转: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 本月已认证进项: 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 结转本月未交增值税: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税: 借应交税费-未交增值税 贷:银行存款 上面是正常业务。但是4月份的时候这张进项发票红冲了,申报增值税申报表的时候也进项转出了,后面分录怎么做呢?
用未分配利润买个车怎么记账
就是我上半年每月生产50吨,然后这个月才生产了10吨,这么大的差距,这个月成本分摊还是按照2万不变吗,就是这样的话就是显得这个月的成本会忽然往上拉高,这样核酸没有关系吗?
你好这样是可以的呢
那老师是不是,固定资产原120万,每月计提折旧120*0.95/120,不论产量高低,每月计提这个数对吗
你好是的 是这样的呢 折旧一样的