您好, 这个肯定不能抵扣的

老师,我是一般纳税人建筑行业,用公司的名义购买了一台勾机,对方给开9%的专票,我们可以作为进项票抵扣使用吧
老师你好我们向融资担保公司借款一个月,借款的利息他们给我们开具的金融服务费增值税专用发票,这个进项可以抵扣么? 我记得以前利息费的进项费用专票是不能抵扣的, 同样是实际是利息的情况,是不是开票项目是利息就不可以抵扣,如果是金融手续费就可以抵扣呢,
你好,想问一下,企业个税申报系统,个人专项附加扣除信息下载更新后,在综合所得申报时,可以不填写专项附加扣除数据申报吗?比如公司有下载A员工的专项附加扣除信息有房租1500元可抵扣,在申报正常工资薪金所得时,手动更改房租为0,进行申报,这样可以吗
老师,个人以公司名义开具的黄金手饰,高档手表的专票,个人使用,购买方写的公司信息,这张票可抵扣进项和企业所得税么
老师你好,我门公司建筑企业,过户给个人公司名下一辆货车,二手市场以我门的名义开具二手车统一销售发票这个,这个申报增值税的时候是不是要看进项抵扣与否吗?
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
老师,你好,请问我是生产型企业,出口不退税,发票开税是0还是免税,谢谢
请问我们录凭证的单据是怎么做的?