你好,每个月都是这些金额吗?
老师 请问实发工资5161元,社保个人部分371.56元,无公积金及附加扣除,请问个税和应发工资多少呢?
老师 请问实发工资5161元,社保个人部分371.56元,无公积金及附加扣除,请问个税和应发工资多少呢?
请问老师,税后16588元,反推应发多少工资呢
老师,想问一下。如果员工每月要求税后工资5万,税前工资是多少?大概交多少税,怎么推算呢
老师 您好请教个问题,就是员工到手工资3 0000元,怎么倒推他的税前工资金额是多少呀,有没有公式呢
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
是的是的
应发工资-((应发工资减6万)乘以20%减16920)等于16588乘以12。
求这个应发工资就可以了。
算一个月的
算 不 了 因为现在是根据年龄计算个税,你不知道以前的是多少?