你好,学员,这个要计算现金净流量的

3.南湖公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。南湖公司2020年1月发生如下业务:(1)接受神舟公司的委托,代其销售A产品1000件,按售价的10%收取手续费(手续费的增值税税率为6%)。A产品双方的协议价为每件200元,每件成本100元。南湖公司已将受托的A产品按每件200元全部售出并同时收到款项。向神舟公司开出代销清单并收到神舟公司开具的增值税专用发票。南湖公司扣除手续费后将剩余款项归还给神舟公司。(2)采用视同买断代销方式委托东方公司销售B产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元。东方公司在取得代销商品后,无论是否能够卖出、是否获利,均与南湖公司无关,代销商品的实际售价由东方公司自定。东方公司将该批商品按3000元的价格售出,并给南湖公司开来代销清单、结清合同价款。要求:分别编制(1)、(2)业务中南湖公司、神舟公司、东方公司的会计分录。
3.南湖公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。南湖公司2020年1月发生如下业务:(1)接受神舟公司的委托,代其销售A产品1000件,按售价的10%收取手续费(手续费的增值税税率为6%)。A产品双方的协议价为每件200元,每件成本100元。南湖公司已将受托的A产品按每件200元全部售出并同时收到款项。向神舟公司开出代销清单并收到神舟公司开具的增值税专用发票。南湖公司扣除手续费后将剩余款项归还给神舟公司。(2)采用视同买断代销方式委托东方公司销售B产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元。东方公司在取得代销商品后,无论是否能够卖出、是否获利,均与南湖公司无关,代销商品的实际售价由东方公司自定。东方公司将该批商品按3000元的价格售出,并给南湖公司开来代销清单、结清合同价款。要求:分别编制(1)、(2)业务中南湖公司、神舟公司、东方公司的会计分录。
3.南湖公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。南湖公司2020年1月发生如下业务:(1)接受神舟公司的委托,代其销售A产品1000件,按售价的10%收取手续费(手续费的增值税税率为6%)。A产品双方的协议价为每件200元,每件成本100元。南湖公司已将受托的A产品按每件200元全部售出并同时收到款项。向神舟公司开出代销清单并收到神舟公司开具的增值税专用发票。南湖公司扣除手续费后将剩余款项归还给神舟公司。(2)采用视同买断代销方式委托东方公司销售B产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元。东方公司在取得代销商品后,无论是否能够卖出、是否获利,均与南湖公司无关,代销商品的实际售价由东方公司自定。东方公司将该批商品按3000元的价格售出,并给南湖公司开来代销清单、结清合同价款。要求:分别编制(1)、(2)业务中南湖公司、神舟公司、东方公司的会计分录。
3.南湖公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。南湖公司2020年1月发生如下业务:(1)接受神舟公司的委托,代其销售A产品1000件,按售价的10%收取手续费(手续费的增值税税率为6%)。A产品双方的协议价为每件200元,每件成本100元。南湖公司已将受托的A产品按每件200元全部售出并同时收到款项。向神舟公司开出代销清单并收到神舟公司开具的增值税专用发票。南湖公司扣除手续费后将剩余款项归还给神舟公司。(2)采用视同买断代销方式委托东方公司销售B产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元。东方公司在取得代销商品后,无论是否能够卖出、是否获利,均与南湖公司无关,代销商品的实际售价由东方公司自定。东方公司将该批商品按3000元的价格售出,并给南湖公司开来代销清单、结清合同价款。要求:分别编制(1)、(2)业务中南湖公司、神舟公司、东方公司的会计分录。
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老师,我们公司最近业务是 进口印度发←A公司←国企←B公司 箭头代表付款购买 AB公司是我们公司同一个控制人不同法人,国企属于投融资平台,我们这种属于虚开吗?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税