同学你好,收到其他公司款时,借:银行存款,贷:其他应付款,采购时,借:其他应付款,贷:银行存款,收到销售款时,借:银行存款,贷:其他应付款。

老师,我公司购买固定资产,自己公司付一部分,其他的委托第三方直接付给供应商,第三方付的这部分款算是我公司的借款,怎么做会计分录
老师,我们公司开给甲方的工程款发票分录怎么做?就是说甲方把钱转给我公司账户里了并且我也把发票开给他了。应该怎么做会计分录?
我们公司与该公司有往来,双方互借产品。用其他应付款账户核算双方往来,其他应付款账户该客户余额是贷方是负10000元,这次收到该客户12000元现金,该怎么走账
别人用我们公司的账户贷款他自己用,他替我们还利息和本金,我们公司要怎么做账务处理,会计分录
其他公司用我公司的账户购买甲方产品卖给乙方,怎么做会计分录,他们公司自己往公司账户注资
请问老师,我去年计提所得税,计提了12000实际只交了6000,今年应交所得税还挂在那里,怎么处理老师
老师好,我们用一个员工的车,出去办事,怎么给她报销油费呢?谢谢
老师,今年2026年4月成立公司需要申报工商年检吗
老师,我们2个对公户,平时都用中原银行,现在用招商收的钱,那对公户信息需要修改吗
危险品运输发票开票内容应该怎么写,有哪些必写的,和普货运输发票有区别吗?有没有样票可以看看
小规模纳税人开具跨区域涉税事项报告表,季度收入未达到30万,跨区域涉税事项报告表咋处理?
,复垦费属于什么会计科目请教一下
老师:我公司预收的供应商的货款是别的公司代付的 ,需要签三方协议吗?
老师请问一下,债转股,如果股东的债权是100万,只转50万为股权可以吗,要怎么处理
老师,我是一家运输有限公司的内账会计,我的库存现金的余额和银行流水的回单余额相差3860.20元。我的余额是641842.56元,水单的余额是618702.76元,我不知道该怎么弄
其他公司是预付给甲方,然后拉货,月底一次对数量,然后卖给乙方,乙方月底出具结算单,算账
同学你好,也就是说,只是收款用贵公司的账户,如果这们的话,收款时,借:银行存款,贷:其他应付款。就行了。
所以采购时,用其他应付款不行,要不然和甲方的数又对不清楚了
同学你好,如果是对方预付的,全部记入其他应付款,也没问题的,对方自己核对清楚了就行了。
我公司和甲方也有业务,但甲方和我们对账时,会把别的公司的钱加进去呀,这样就和甲方的数据不一致了
同学你好,可以把自己公司付给甲方的记入预付账款,把其他公司预付给甲方的款,记入其他应付款处理。或者全部记入预付账款,对好账,再把其他公司的款转入其他应付款。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。