同学你好,收到其他公司款时,借:银行存款,贷:其他应付款,采购时,借:其他应付款,贷:银行存款,收到销售款时,借:银行存款,贷:其他应付款。
我们公司投资其他公司,把投资款打到对方账户,这笔分录怎么做
老师,公司直接把甲方的货物联系卖给乙方,乙方把货款打给我们公司账户。我们公司没有购货环节,这个怎么做账务处理?
老师,我公司购买固定资产,自己公司付一部分,其他的委托第三方直接付给供应商,第三方付的这部分款算是我公司的借款,怎么做会计分录
老师,我们公司开给甲方的工程款发票分录怎么做?就是说甲方把钱转给我公司账户里了并且我也把发票开给他了。应该怎么做会计分录?
我们公司与该公司有往来,双方互借产品。用其他应付款账户核算双方往来,其他应付款账户该客户余额是贷方是负10000元,这次收到该客户12000元现金,该怎么走账
收到了一张专票,但是最后交易没成功,退货了,但是开票方一直没作废掉,会不会形成滞留票啊
请问残保金填写的信息,工资总额填写24年一整年的数据吗?还是平均数?
老师土地使用税是什么征税标准?
请问在哪里查询年度企业所得税申报表?
小规模纳税人,收专票会不会造成滞留票啊,有什么风险
请问这个10%是哪来的?案例条件也没有说有非正常损耗啥的。。。
请问这个10%是哪来的?条件也没说有非正常损耗啥的。。
为什么是+48000,这是原始投资额呀?年金成本和年金净流量有啥区别和联系
新增值税法的主要条款是什么? 与之前相比主要有哪几方面的不同…?
老师工资3月份忘记计提4月份的工资,在4月份补计提可以吗?
其他公司是预付给甲方,然后拉货,月底一次对数量,然后卖给乙方,乙方月底出具结算单,算账
同学你好,也就是说,只是收款用贵公司的账户,如果这们的话,收款时,借:银行存款,贷:其他应付款。就行了。
所以采购时,用其他应付款不行,要不然和甲方的数又对不清楚了
同学你好,如果是对方预付的,全部记入其他应付款,也没问题的,对方自己核对清楚了就行了。
我公司和甲方也有业务,但甲方和我们对账时,会把别的公司的钱加进去呀,这样就和甲方的数据不一致了
同学你好,可以把自己公司付给甲方的记入预付账款,把其他公司预付给甲方的款,记入其他应付款处理。或者全部记入预付账款,对好账,再把其他公司的款转入其他应付款。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。