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我们公司与该公司有往来,双方互借产品。用其他应付款账户核算双方往来,其他应付款账户该客户余额是贷方是负10000元,这次收到该客户12000元现金,该怎么走账

2022-08-01 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 09:16

你好,借库存现金贷其他应付款12000

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快账用户7106 追问 2022-08-01 09:17

那剩余的2000是我们需要付给对方客户的,现在怎么冲平账目

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齐红老师 解答 2022-08-01 09:18

你们支付出去借钱,应付款贷银行存款。

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