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老师,在填制凭证的时候把应交税金(进项)计入到管理费用了,有专用发票,已经把之前的月份全部结账了,应该如何调整

2022-09-23 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-23 10:56

本月红冲那笔分录,再填写一个正确的

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本月红冲那笔分录,再填写一个正确的
2022-09-23
你好这个总的进项税额可以对上么,现在可以对上么,你结转之后 ,你这个之前进项税额少做,现在可以对上么,借进项税额,贷以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10
2021-07-21
同学你好,可以考虑把销售费用转长期待摊费用一部分来调整处理。
2023-04-16
。现在做调整分录。借进项税额贷,以前年度损益调整。
2022-12-01
同学你好 对的 是这样做的
2023-03-07
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