政府补助准则规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支
老师您好!公司收到一笔关于科技项目的政府补助,收到后做的营业外收入,这笔款需要专款专用,如何做个专款专用支出的辅助账?
老师好,收到政府专款专用的补助款怎么入账
老师好,公司收到的政府补助专款专用的,这个是免征企业所得税的吗
老师 我们收到政府补助 借银行存款贷政府补助 那我们专款专用怎么做分录呢?
你好,老师,是这样的,我公司收到一笔转款专项的政府补助,收的时候我做的是,借:银行存款 贷:政府补助收入,我现在要从专款专项里支出一笔,分录应该怎么做
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
个体户查进项票在哪里查
是我们公司申请的一个项目的补助款,要求25万用于劳务报酬,125万用于购买设备,三年期的一个项目
放在递延收益里,按期摊销
具体怎么处理呢,收到借银行贷递延,然后摊销的时候怎么做账呢,他要求用于设备购买和劳务报酬,而且明确指定了金额
按照这个过程写就可以的
老师,净额法是怎么处理的呢
你看看这个的处理方法
净额法就是一次性摊销固定资产原值是吗,不用每一期再去摊了
就是你理解的这个意思
那这个选什么方法有限制没,我觉得净额法比较省事呢
这个根据企业自己的情况,没有特殊要求
那分给劳务报酬的这块怎么处理呢
做工资或者成本或者费用
也先贷递延收益吗,这个是不是能按实际发生额,比如第一个月发生了8万,就按照8万摊销递延
可以直接按照发生的递延这个