你好,没有问题的,但是你税务局会要求你们调整的。

有一个月我利润表的主营业务收入和增值税申报表的应税货物销售额不一致,我自己查了,是因为这个月,公司名下的一辆汽车报废,给专业的公司去处理,我公司开了发票,交了增值税,请问这样子有问题吗?
有一个月我利润表的主营业务收入和增值税申报表的应税货物销售额不一致,我自己查了,是因为这个月,公司名下的一辆汽车报废,给专业的公司去处理,我公司开了发票,交了增值税,请问这样子有问题吗?
有一个月我利润表的主营业务收入和增值税申报表的应税货物销售额不一致,我自己查了,是因为这个月,公司名下的一辆汽车报废,给专业的公司去处理,我公司开了发票,交了增值税,请问这样子有问题吗?
有一个月我利润表的主营业务收入和增值税申报表的应税货物销售额不一致,我自己查了,是因为这个月,公司名下的一辆汽车报废,给专业的公司去处理,我公司开了发票,交了增值税,请问这样子有问题吗?
有一个月我利润表的主营业务收入和增值税申报表的应税货物销售额不一致,我自己查了,是因为这个月,公司名下的一辆汽车报废,给专业的公司去处理,我公司开了发票,交了增值税,请问这样子有问题吗?
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
正常的情况下,增值税和所得税就有差异,增值税的销售额大于所得税。
税务局要求我们调整?既然你说没有问题,那么请问税务局要求调整什么?
账务处理上是没有问题的,但是税务局那边有大数据比对增值税和销售额的,这两个数据年末需要比对的,只要不一致,他那边就会出现预警,系统是自动的,系统判断不了你们单位有销售固定资产。
嗯嗯,那之后呢,预警之后会怎样?要查账?还是将来汇算清缴调整?
不查账的,税务局会要求你调整的 求你们调整成一致的,你把你固定资产清理的那里也改成其他业务收入。