借管理费用20291.67 应交税费应交增值税进项税额1558.33 贷其他应收款20000 库存现金1850

你评初你评初三回你凭出差回来报李平出差回来报销差旅费12,100元,超支100用现金付其中,飞机票5210元住宿费三千六百三十二点八零元增值税李平出差回来报销差旅费12,100元,超支100用现金付其中,飞机票5210元住宿费三千六百三十二点八零元增值税税额两百李平出差回来报销差旅费12,100元,超支100用现金付其中,飞机票5210元,住宿费3632.80元,增值税税额217.92元,市内租车费1240元,出差补助费1800元。会计分录怎么搞
2.9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。写分录
1.8月7日,采购员李达到财务部预借差旅费2000元。知存2.9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。3.10月8日,退还上月租人的塑料桶--批,收回包装金押金2000元。4.11月3日,职工万神鸿生病住院。开出转账支票垫付应由该职工个人负担的住院费30000元,其余费用直接从基本医疗保险中支付。写分录
7.20日,采购员出差回来,报销差旅费9965元,退回现金35元。其中:飞机票3310(包含增值税)元,航空旅客运输适用税率为9%;住宿费882.08元,增值税税额52.92元;培训费4716.98元,增值税税额283.02元;出差补助720元。
7.20日,采购员出差回来,报销差旅费9965元,退回现金35元。其中:飞机票3310(包含增值税)元,航空旅客运输适用税率为9%;住宿费882.08元,增值税税额52.92元;培训费4716.98元,增值税税额283.02元;出差补助720元。
老师您好,24年12月份供应商有一个型号的票多开给我们了,然后有另一个型号未开给我们,需要红冲重新开吗?
#提问#请问老师公司有个洗浴中心,原来单独领的营业执照,那现在租出去了,合同签的是公司,那原来洗浴中心的账还用做吗?谢谢
个人是劳务分包 但是去大厅开的是工程服务 这种的合同做配套税务局查不出来吧
为啥那些经验丰富的老财务,就没有说要微信留痕,老板签字说明做调账,她们看到不对,直接就调了,也没经常和老板说,这合规,那也要合规,也没给老板发什么风险提示,工作留痕做保证,想像他们一样从从容容游刃有余,就是不知道怎么做。
对于工程公司现实中真实业务和实际业务有出入这种税务局查不出来吧 比如 发票开的机械租赁费 实际是包工包料干的
应付账款显示负数,重分类到资产类目的科目吗?
离职赔偿入什么科目请问
请问暂估,第二年票没要到,交了企业所得税,怎么入账
老师您好,今年到年底未分配利润是有盈余的。这个是不是股东就可以参与分红了呢?有需要优先怎么处理??
老师问下今年的银行贷款服务费专票可以勾选吗