你好 借:管理费用—差旅费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款 20000 库存现金 1850

你评初你评初三回你凭出差回来报李平出差回来报销差旅费12,100元,超支100用现金付其中,飞机票5210元住宿费三千六百三十二点八零元增值税李平出差回来报销差旅费12,100元,超支100用现金付其中,飞机票5210元住宿费三千六百三十二点八零元增值税税额两百李平出差回来报销差旅费12,100元,超支100用现金付其中,飞机票5210元,住宿费3632.80元,增值税税额217.92元,市内租车费1240元,出差补助费1800元。会计分录怎么搞
2.9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。写分录
1.8月7日,采购员李达到财务部预借差旅费2000元。知存2.9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。3.10月8日,退还上月租人的塑料桶--批,收回包装金押金2000元。4.11月3日,职工万神鸿生病住院。开出转账支票垫付应由该职工个人负担的住院费30000元,其余费用直接从基本医疗保险中支付。写分录
7.20日,采购员出差回来,报销差旅费9965元,退回现金35元。其中:飞机票3310(包含增值税)元,航空旅客运输适用税率为9%;住宿费882.08元,增值税税额52.92元;培训费4716.98元,增值税税额283.02元;出差补助720元。
7.20日,采购员出差回来,报销差旅费9965元,退回现金35元。其中:飞机票3310(包含增值税)元,航空旅客运输适用税率为9%;住宿费882.08元,增值税税额52.92元;培训费4716.98元,增值税税额283.02元;出差补助720元。
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?