你好 借:管理费用—差旅费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款 20000 库存现金 1850

29日,厂长李平出差回来,报销差旅费12100元,超支100元用现金付讫。其中:飞机票5210含税9%;住宿费3632.80元,增值税税额217.92元;市内租车费1240元;出差补助1800。
你评初你评初三回你凭出差回来报李平出差回来报销差旅费12,100元,超支100用现金付其中,飞机票5210元住宿费三千六百三十二点八零元增值税李平出差回来报销差旅费12,100元,超支100用现金付其中,飞机票5210元住宿费三千六百三十二点八零元增值税税额两百李平出差回来报销差旅费12,100元,超支100用现金付其中,飞机票5210元,住宿费3632.80元,增值税税额217.92元,市内租车费1240元,出差补助费1800元。会计分录怎么搞
2.9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。写分录
1.8月7日,采购员李达到财务部预借差旅费2000元。知存2.9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。3.10月8日,退还上月租人的塑料桶--批,收回包装金押金2000元。4.11月3日,职工万神鸿生病住院。开出转账支票垫付应由该职工个人负担的住院费30000元,其余费用直接从基本医疗保险中支付。写分录
7.20日,采购员出差回来,报销差旅费9965元,退回现金35元。其中:飞机票3310(包含增值税)元,航空旅客运输适用税率为9%;住宿费882.08元,增值税税额52.92元;培训费4716.98元,增值税税额283.02元;出差补助720元。
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?