老师您好合同如图

税收分类编码 是搜按合同的 “自助机软件”还是搜 品名“服务”?小规模要开普票 内容: 技术服务费
比如 实际业务是 代销erp系统服务费 (因此了解实际发生业务内容很重要,决定了在搜税码时 商品名称怎么填 才对) 比如商品:代销erp系统服务费 税码搜出来 是304020103000..对应名称是 "软件维护服务",对应商品编码简称是 *信息技术服务*,对应说明是 "包括对基础软件、应用软件、嵌入式软件等软件提供的维护服务。" 搜税码 以上思路对?
老师,我们和客户签订技术开发委托合同,我司是销售,按内容是开具技术服务费6%,但是其中合同条款有研发样机的材料费用,这个材料也是我司投入的,那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊?如果是又如何避免呢?
合同有 甲方 乙方:小规模 丙方:银行 合同需求货物清单如图1,请问开票品项是按图1还是图2?又图2乙方开票给丙方要求“开票内容为 软件信息技术服务费"
我们是小规模纳税人,举办活动合作方名义给了我们一笔赞助费,但我们给对方开了普票,开的是技术服务费,那这笔收入是不是就要按其他业务收入来入账?而不是按营业外收入
老师,一般装订凭证,一本是装订多少张纸比较好啊,或者多少号凭证
其他公司把员工派遣到我们公司上班,我们公司代发工资和交社保。请问一下代发给他的工资薪金是我们申报个税,还是派遣公司自己申报?
650万的2套设备2024年已全部确认收入,缴纳增值税。其中一套A设备300万,已收款195万,应收款105万;一套B设备350万,已收款227.5万元,应收款122.5万。现客户违约,提议将设备总计应收款227.5不再支付,退回1台B设备后平账,并要求我司开具红字发票350万,请分析一下我司涉及的各种税费税务风险
审计报告的报表和税务报表可以不一致吗
郭老师,老师,您好,所得税的汇算清缴A105050表只填的工资,漏填了社保,这个还需要更正申报吗?
中级会计考试报名条件?
建筑公司按合同收入印花税按季申报,但是后面没有收入就没有按季申报,像这种应该怎么处理呢?
老师,就是比如别人一个装修好的酒店,买200万,然后不摊销,怎么写分录,
外贸企业,2月收到采购发票,借库存商品 应交税费-增值税-待认证税额 贷应付账款,我4月出口进项发票勾选,是不是借应交税费-增值税-待认证税额 贷应交税费-增值税-进项税额 提交退税申请后因资料不够还需要补齐就撤销,按我是不是不用计提退税金额,只要做认证发票会计分录?
老师您好,请问一下老板征信有点花,这个做贷款哪家银行好做一点啊?
应用软件产品 应用软件 1060301020000000000 通用应用软件 通用应用软件 1060301020100000000
不能开技术服务费?
是的,你们交易的是软件不是服务