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我们公司8月份银行支付买一部分礼品,开的普票,9月份也买了礼品普票,然后用于中秋节发放了,那我8月份提前买的那个怎么做账呀

2022-09-23 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-23 16:07

你好,之前买的做库存商品 借:库存商品 贷:银行存款

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你好,之前买的做库存商品 借:库存商品 贷:银行存款
2022-09-23
您好,这个的话,你最后这样的话,是可以再最开始,7月重分类的,这个
2024-05-03
6 月凭证需冲回:借:制造费用(红字),贷:银行存款(红字)。 若 6 月已抵扣该专票进项税,需做进项税额转出(借:制造费用,贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)),并在 6 月增值税申报时体现。 7 月收到普票后,按价税合计重新入账:借:制造费用,贷:银行存款。
2025-07-09
同学,你好 是可以的
2023-10-18
您好,就是这些都没有发票吗
2023-06-04
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