你好 借:业务活动费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 同时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存
提问:老师好,公立医院为员工充值饭卡(非银行卡),到内部食堂刷卡吃饭,医院每月给食堂结算费用。请问充值时应该怎么做账,结算时又该怎么做账?
老师好,请教一下,我们单位食堂是给外面人做的,但是为了流水和监管,员工充值的钱是打入我们单位银行里面,我们单位员工吃饭由两部分组成,一是自己承担一部分 ,单位补助一部分,因为目前刚开始营业两月,食堂老板还未来对账结算,我收的员工充值部分是挂的食堂往来,代他收,马上要结算给他,这账务处理应该怎么处理?
一般纳税人本月只有销项税额需要转出吗?完成的会计分录怎么做账,支付的时候的会计分录
老师早上好!请问应付职工薪酬的贷方可以有余额吗?有三个人的工资没有发放,这个金额直接挂在应付职工薪酬的贷方吗?还是需要通过其他科目做账?
老师,成本管理制度包含两个公司,是内账管理制度,请问可以受控文件吗?那是盖两个公司的章吗?还是说各部门会签就可以了?
汇算清缴事务所调整了24年的收入和成本,账面需要改动吗?
搜索什么能先到集群地址呢
虚拟地址注册公司怎样使用呢,是直接注册的时候填到要提交的资料的地址里面去吗
老师,老板的私车公用了,请问签私车公用协议和签车辆租赁合同,有什么区别?
请问25年中级会计口碑班直播课的讲义有纸制版吗?
2025年更正往年2022到2024年工资薪金申报为个人劳务报酬所得,且收到个人劳务费发票,公司承担所有代扣个人所得税及增值税附加税等,怎么做分录呢?
抵免限额为什么不是40,是因为总分公司的原因吗
谢谢老师
如果记其他应付款行不行?预算会计支出记其他支出行不行?
同学你好,这属于福利费。如果是代收代付要计入其他应付款,收支都不需要作预算分录。