你好 数据分析包插件坏了,找找加载项设置里面,去掉数据分析插件的勾选就好了。 或者你卸载,重新安装一下office

老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
你好老师,我是增值税一般纳税人主要业务是建筑装饰装修税率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新签一笔材料购销合同5800万(营业执照上有销售材料),这个账务处理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程买的材料计入工程施工-材料,那这笔材料销售合同购进的材料我又计入哪个科目呢?核算利润的时候是在一张利润表上反映出来嘛?这样的话就会导致我报的增值税负要低些会不会有问题引起税务查账啊(因为工程基本增值税税负按2%以上交的,而销售材料按千分之3交的,报增值税申报表时又是合并在一张表上报的,这样全年总的税负就只有1%)
你好,老师,突然接手了一个汽车4S店的报税工作,做账软件上的出来的利润表收入累计数和电子税务系统收入累计数不一致,差了40多万,一查是4月份的报的收入多,报表上没有那么多,这个月报税看到不一致,问之前做账报税的人员,说是差额应该在试驾车处理那块,哪位老师能给指导下,还能调吗?该如何做,税务报表不一致,税务局会查吗
老师好!这是学堂讲的数据透视表多表合并到一张表上,问下出不来选择工作簿这个对话框,该如何处理啊?
老师好!这是学堂讲的数据透视表多表合并到一张表上,出不来选择工作簿这个对话框,该如何处理啊?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
您好!加载项是在Excel里吗?没找到
是的,如果没有找到,可以卸载office,然后再重新安装的
您好!找到了加载项,没有数据分析插件这个选项啊?
两个分析工具库都先给他禁用的
点完数据里的自其他来源出来的就是这个对话框
卸载的话存在C盘里的工作表会不会没了啊?
这种我就没有遇到过了,应该是你其他地方出现异常了
不知道问题出在里哪里?怎么联系那个授课老师啊!我想问一下他本人
叫张小青
他今年没上班阿,只有值班老师的。这个你可以在周一的时候找他的
我该怎么找到他呢?
你可以直接用@符号的